可以的,可以這么做的。
老師,我們公司主要做會(huì)展,分公司和我們這邊合會(huì),分公司邀約了客戶和簽單計(jì)算在他們公司業(yè)績(jī),我們這邊邀約的客戶算入我們公司,但是所有的簽約是以我們這邊簽的,開發(fā)票也是我們公司開,后期把分公司簽單錢轉(zhuǎn)給分公司這是以哪種名義轉(zhuǎn)過去
老師,請(qǐng)問一下,我們是小規(guī)模公司,客戶是學(xué)校,開給客戶兩張發(fā)票,發(fā)票是去年的,客戶現(xiàn)在要去報(bào)帳,但是他們把發(fā)票弄丟了,學(xué)校那邊也不接受我們的記帳聯(lián)復(fù)印件,這個(gè)我可以直接紅沖嗎
你好,老師,我想問一下,我們是'IT行業(yè),就是開那種打印機(jī)租賃費(fèi),然后2022.4.1開始增值稅專票要求開3%的稅率,但是我這邊全部開的1%稅率,并且客戶那邊還抵扣付款了,要找他們退回來重新開嗎,有沒有影響。目前還沒客戶說有問題的。
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,給總包開勞務(wù)發(fā)票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個(gè)稅上申報(bào),所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長(zhǎng)開發(fā)票收他們的管理費(fèi),再讓他們開發(fā)票根本就不可能,還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費(fèi)也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個(gè)事情
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉(zhuǎn)租給我們的,我們現(xiàn)在要開發(fā)票,對(duì)方只開合同的未稅價(jià),房租的稅金要我私付到個(gè)人卡上,電費(fèi)也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費(fèi)可以開收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費(fèi)發(fā)票復(fù)印件他們也不提供給我們,只開收據(jù)給我們的。
小規(guī)模公戶里的錢直接提到法人戶可以嗎
我酒店收到客人賠償1000,但是做賬借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在發(fā)票來了我怎么做?
企業(yè)自建房屋 建筑房屋外包出去啦 有一部分比如拆墻地面之類的找個(gè)人做的3000元到一萬元的支出,沒有發(fā)票該怎么入賬
老師好!客戶說貨款用承兌匯票付給我們?是商業(yè)承兌匯票是沒有保障的吧?銀行承兌匯票是到期就可以去對(duì)方開戶銀行兌現(xiàn)是嗎?
今天第三節(jié)課,就開始實(shí)操了嗎
老師,公司執(zhí)照變更了1.經(jīng)營(yíng)范圍,2.注冊(cè)資本(增加進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)),現(xiàn)領(lǐng)到新的執(zhí)照,要去哪些部門備案
老師小規(guī)模開專票可以開一個(gè)點(diǎn)的嗎
老師,車出險(xiǎn)了打到公司賬戶的錢,然后在付給修理廠,分錄怎樣做呢
老師,咨詢個(gè)問題,老板想幫他朋友把社保當(dāng)我們公司繳納,我們會(huì)承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,6月份對(duì)方給我開一個(gè)點(diǎn)的物流輔助費(fèi),我在7月報(bào)6月份增值稅的時(shí)候勾選了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,剛剛對(duì)方把這張發(fā)票紅沖了,給我開成了6個(gè)點(diǎn)的嘞,我明天報(bào)7月份增值稅的時(shí)候需要怎么做呢?還有我賬上應(yīng)該怎么寫這筆分錄呢?