借庫存商品100, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10 貸銀行存款10 應(yīng)付賬款100。
(10分)某市一家進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人,2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):從國外進(jìn)口中檔護(hù)膚品批,該批貨物關(guān)稅完稅價(jià)格230.69萬元。該批貨物已報(bào)關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書已知進(jìn)口護(hù)膚品的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率為3%。要求:(1)計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的進(jìn)口關(guān)稅(2)計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅
(進(jìn)口貨物)乙服裝廠為增值稅一般納稅人,該企業(yè)從國外進(jìn)口一批布料并已驗(yàn)收入庫,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的價(jià)格為100000元,已知關(guān)稅稅率為10%,且該企業(yè)材料成本采用實(shí)際成本法。計(jì)算該批物料的進(jìn)口增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
某商貿(mào)公司2021年10月進(jìn)口貨物一批,該批貨物被核定購買價(jià)格為100萬元。貨物報(bào)關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進(jìn)口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計(jì)算:(1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額
某商貿(mào)公司2021年10月進(jìn)口貨物一批,該批貨物被核定購買價(jià)格為100萬元。貨物報(bào)關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進(jìn)口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計(jì)算:(1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額題目是全的,盡快
預(yù)付進(jìn)口貨物,預(yù)付了39500元!海關(guān)進(jìn)口繳納書完稅價(jià)格38800,關(guān)稅388 增值稅5094.5,通關(guān)時(shí)繳納的關(guān)稅增值稅!已經(jīng)多付貨款了!如何做賬?
修理廠收到保險(xiǎn)公司的理賠款,修理廠沒有開具發(fā)票,怎么賬務(wù)處理
請問公司的進(jìn)項(xiàng)是不是要在銷項(xiàng)發(fā)生之前
老師,開蔬菜發(fā)票的話是不是可以開1%的嘛
老師,請教一個(gè)問題 我們公司每年繳納的增值稅太多了,3000萬的營業(yè)額,增值稅都去到200多萬了。 我們進(jìn)項(xiàng)只有購買原材料這些,有沒有什么辦法合理合法的情況下取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票? 比如說:我們是自產(chǎn)自銷企業(yè),我們自己研發(fā)產(chǎn)品,除了Bom 材料之外其實(shí)產(chǎn)品軟件這一塊投入也是非常大的,但是是我們自己公司研發(fā)的,有沒有可能成立一個(gè)別的公司,把這一批人放這個(gè)公司,然后當(dāng)外包開票這種?
這個(gè)全月一次加權(quán)平均法計(jì)算對嗎
你好老師,我建筑公司注冊資金1000萬(未實(shí)繳),公司未所有者權(quán)益(未分配利潤)63萬元,原股東3人持股比例30%30%40% 現(xiàn)新增一股東變更后四股東持股比例分別為34%、22%、22%、22% ,原股東分別轉(zhuǎn)讓6%、8%、8%總收入13.2萬,請問股權(quán)變更要交那些稅?如何計(jì)算?
機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 在增值稅申報(bào)表哪里填寫進(jìn)項(xiàng)
注冊資本是高點(diǎn)好還是低點(diǎn)好
稅務(wù)稽查2024年,增值稅比營收報(bào)少了,怎么辦,營收報(bào)的170多萬,增值稅報(bào)的49萬,怎么調(diào)整
你好老師 工會經(jīng)費(fèi)是不是超60個(gè)人就會繳納》有什么少繳納的辦法嗎?
那抵扣進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么寫
進(jìn)項(xiàng)稅額寫了借方10
老師,就是說進(jìn)口增值稅這部分不計(jì)入付匯對吧?
是的對的 是的 是的
懂了,那進(jìn)口關(guān)稅應(yīng)該怎么寫分錄
和商品一塊做,成本里面。
那支付關(guān)稅是借,關(guān)稅,貸庫存?應(yīng)該怎么寫
借庫存商品100?關(guān)稅 貸、銀行存款 應(yīng)付賬款100 這樣
就是說,付匯是貨物不含增值稅和關(guān)稅的凈值?
是的對的是的對的是的對的