你好,不需要,公司是借實(shí)收資本-張三,貸實(shí)收資本A,李四,王二
老師,請教個問題,我們這公司注冊資金100萬3個股東,其中A占40萬B占40萬,C占20萬,現(xiàn)在C要把股權(quán)平均分給A和B,公司沒有注冊資本,股權(quán)也是0轉(zhuǎn)讓,但是我們這的專管員要求按實(shí)收資本叫印花稅,這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款呢,是填0么,這樣是不是就沒有任何稅了?還有個問題,專管員要求公司提供租賃協(xié)議及付款的證明,但是付款就是股東個人把錢打給了房東那邊個人,這樣沒走公戶可以嗎,怎么處理?我問那個專管員沒走公戶,就是個人對個人支付的行不行,他竟然問我你覺得呢?這個怎么處理? 還有這個表中的上期末凈資產(chǎn)就是資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益對嗎?
1、預(yù)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開票給對方,應(yīng)該如何處理賬務(wù)呢?做不開票銷售收申報(bào)相關(guān)的稅費(fèi),還是做營業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會決議可嗎? 2、預(yù)付賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系,未開票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 3、應(yīng)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開票給對方,本公司應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 4、有限責(zé)任公司:資本公積轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,自然人股東需要繳納個人所得稅嗎
您好!我們產(chǎn)地產(chǎn)公司注冊資本800萬,賬面上股東A個人股東應(yīng)持股320萬,但銀行轉(zhuǎn)賬流水C公司轉(zhuǎn)入72萬,因此A個人股東賬面248萬,C公司72萬,B公司持股480萬,2019年6月A個人股東全部足額實(shí)繳資本248萬,2016年B公司足額繳納資本480萬,工商變更2020年A個人股東以320萬轉(zhuǎn)讓給D公司,2022年4月D公司以248萬轉(zhuǎn)回A個人股東,現(xiàn)2022年10月A個人股東以320萬轉(zhuǎn)讓給E公司,問題一這樣股權(quán)轉(zhuǎn)讓要繳納哪些稅呢? 問題二是不是轉(zhuǎn)讓一次就要繳納一次稅呢? 問題三A股東與C公司股東股本投資銀行入賬錯誤如何處理? 問題四工商變更了三次,以前財(cái)務(wù)說沒有資金流向賬面上未處理未繳納稅,老師請問有什么風(fēng)險(xiǎn),第三次變更稅務(wù)流程賬務(wù)如何處理,辦理呢,未辦理過處理過請老師,能詳細(xì)具體說說嗎
甲公司其中的三個股東分別以1500萬,300萬,225萬的價(jià)格把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司。同時(shí)這三個股東又以同樣的價(jià)格1500萬,300萬,225萬的價(jià)格買了乙公司的股權(quán)。那么甲和乙公司怎么做賬? 甲:借:實(shí)收資本-三家股東 貸:實(shí)收資本-乙公司 甲這樣做賬對嗎,因?yàn)檫@三家股東當(dāng)時(shí)投資甲公司時(shí),部分做了實(shí)收資本,部分做了資本公積,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出股權(quán),只做實(shí)收資本的賬,資本公積還管嗎?如果資本公積也轉(zhuǎn)出怎么做賬? 乙:借:長期股權(quán)投資-甲公司1500+300+225 貸:其他應(yīng)付款-三家股東 借:其他應(yīng)付款-三家股東 我同時(shí)做這兩家的賬?誰明白怎么做? 貸:實(shí)收資本1500+300+225 乙公司這樣做賬對嗎?他是即不付三家股東錢,也不收三家股東錢,因?yàn)閷_了?但是有個問題,如果不收三家股東錢,那么工商里面的信息,實(shí)繳注冊資本還是之前沒增資的金額,這個怎么處理?
各位老師,大家早上好,我們公司是三個股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進(jìn)來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項(xiàng)進(jìn)了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發(fā)票,我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料,但是還沒有開始生產(chǎn)呢,然后,股東投進(jìn)來的這些布料為實(shí)收資本,款項(xiàng)進(jìn)了公司戶,還給購買方開了銷售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理,才能體理,實(shí)收資本,銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這一塊,這些賬務(wù)處理,我銜接不上去了,請各位老師指點(diǎn)一下,把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下,謝謝
請問老師能否給解釋一下凈資產(chǎn)收益率?
老師,我們公司做水利工程600萬,分包勞務(wù)200萬,出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽說扣除分包款,這個到底怎么計(jì)算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計(jì)算依據(jù)是什么
請問打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個月才在手機(jī)上填寫專項(xiàng)附加扣除,下個月還用填寫嗎?是不是填一次就行了
您好,老師,這個A選項(xiàng)為什么是1100元呢?
假如一個藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,他的規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個司 字,這種需要對方重開開票嗎
生產(chǎn)成本有哪些?電費(fèi),水費(fèi),入成本還是費(fèi)用?
沒明白 是張三在的這個公司的實(shí)收資本要轉(zhuǎn)到公司A 李四和王二嗎?而且購買價(jià)是356萬 不是原值495萬購買 差額怎么銷賬啊
你好,差價(jià)跟公司無關(guān)。是張三自己虧了 公司只需要按比例分配給新股東就行。
那錢是按合同10年之內(nèi)支付清楚 這個變更在6月變更完的 目前張三在的這個公司還沒有做賬務(wù)處理 在7月里我做上行嗎
你好,張三沒有實(shí)際投資嗎
張三實(shí)繳495萬。那我現(xiàn)在是不是要做 借:實(shí)收資本:356萬 貸:實(shí)收資本:李四 165萬 張三35萬 A公司156萬 呢 坐在7月份。新股東只不過款目前還么有支付因?yàn)闆]錢 先欠著
在賬里掛著張三的實(shí)收資本是495萬。那虧的那部分 賬里怎么消掉呢實(shí)收資本
你好,你是說張三一直就沒有投入是嗎?
我都說了 實(shí)繳不就是投入了嘛 老師 哈哈 注冊資金495萬 張三實(shí)繳了495萬 現(xiàn)在以356萬的價(jià)格賣給了新股東 目前新股東先欠著錢不給張三呢 因?yàn)闆]錢 約定10年付清 所以我該如何做賬務(wù)處理
你好,那就沒問題了。他實(shí)繳過就行 借:實(shí)收資本:356萬 貸:實(shí)收資本:李四 165萬 張三35萬 A公司156萬 就可以了。
那賬里還余139萬的張三的實(shí)收資本怎么處理呢 虧了139萬 沒按原值495萬賣
你好,我看了下,你上面做的不對。 借:實(shí)收資本:495萬 貸:實(shí)收資本:李四 張三A公司。貸方按比例分。
哦 我明白了 等到給錢時(shí)新股東是給張三個人 賬里不用提現(xiàn) 就把張三的股權(quán)比例來分?jǐn)傔@495萬的實(shí)收資本 是這樣吧
你好,是的。就是這樣了。
那我就在7月份把這個憑證不做上吧 附件付股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同吧
轉(zhuǎn)給新股東后實(shí)收資本的股權(quán)原值還是不變的還是495萬對吧。只不過就是變成新股東了
你好,是的。就是這樣了。換成新股東而已。其他沒變。
好的 謝謝 老師的指導(dǎo)
你好,不用客氣的了。