你好,可以的。這個(gè)是對(duì)的了。
老師,研發(fā)人員的工資做到研發(fā)費(fèi)用之后還需不需要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用? 分錄:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:研發(fā)支出-+費(fèi)用化支出 這樣對(duì)不對(duì)?還有,個(gè)稅怎么辦?
本月計(jì)提研發(fā)部門(mén)工資 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 這筆分錄摘要欄是寫(xiě)月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用還是月末費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)?哪種寫(xiě)法規(guī)范呢,請(qǐng)老師告知 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資
2022年整年的研發(fā)支出資本化轉(zhuǎn)費(fèi)用化,已經(jīng)在年底做了:借研發(fā)支出費(fèi)用化,貸研發(fā)支出資本化,下一步怎么做,是不是借管理費(fèi)用研發(fā)支出,貸研發(fā)支出費(fèi)用化,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益?
老師,公司有研發(fā)支出的工資,計(jì)提是借管理費(fèi)用-工資 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 1.借管理費(fèi)用-研究支出 貸 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 2.借:本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-研究支出 這樣對(duì)著嗎
老師,關(guān)于研發(fā)支出做賬,計(jì)提借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資/勞務(wù)費(fèi)-研發(fā)項(xiàng)目名稱(chēng) 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-工資/勞務(wù)費(fèi) 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資-研發(fā)項(xiàng)目名 這樣就好了嗎
車(chē)學(xué)堂不小心注銷(xiāo)了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項(xiàng)目的個(gè)稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說(shuō)到賬了,但是沒(méi)有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話個(gè)體工商戶(hù),下周要開(kāi)票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷(xiāo)售使用過(guò)的貨車(chē)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷(xiāo)售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷(xiāo)售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?