同學(xué),你好
稅款繳納,歷史繳納記錄里面
老師,請(qǐng)問(wèn)-下,在電子稅務(wù)局里哪里可以查到已申報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表?
在電子稅務(wù)局哪里可以查看公司已經(jīng)核定的稅種信息?
老師,請(qǐng)問(wèn)已申報(bào)的年報(bào)在電子稅務(wù)局哪里可以查到
老師,我們是一般納稅人,建筑行業(yè),異地預(yù)繳我2%增值稅,現(xiàn)在已經(jīng)繳稅了,我在電子稅務(wù)局哪里可以查到我預(yù)繳的稅款
老師 我想打印一般納稅人證明 請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局哪里可以查詢(xún)到
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)單
怎樣把錢(qián)給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
我公司收到廠家開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)38464.45,會(huì)計(jì)做了如下的賬務(wù)處理,我不太明白他第1筆分錄貸記:預(yù)付賬款 - 售前銷(xiāo)服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記:預(yù)付賬款 - 售前銷(xiāo)服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬????老師
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問(wèn)的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒(méi)做過(guò)什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說(shuō),這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫(xiě),是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,我想請(qǐng)教下,我們有筆發(fā)票23.11月開(kāi)了一個(gè)正數(shù)的出去了,然后當(dāng)月申報(bào),稅款24.75,沒(méi)有扣款繳納,24.1月又把這張發(fā)票給紅沖了,又按照正確的稅率開(kāi)了一張,但是也沒(méi)有扣款,在23.3月這個(gè)24.75才交款成功,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是借方24.75,這個(gè)怎么調(diào)賬,把之前多交的給扣回來(lái)
同學(xué),你好 你扣了幾個(gè)24.75
不是我扣的,賬是做了一筆正數(shù)24.75一筆負(fù)數(shù)24.75但是銀行付款付了一筆24.75
所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅未交增值稅科目余額為借方24.75也就是多交了一筆稅
同學(xué),你好 聽(tīng)你的說(shuō)法,做了2個(gè)藍(lán)字,1個(gè)紅字,扣了一次 那是對(duì)的
那可能是我表達(dá)的有問(wèn)題,是做了一次藍(lán)字,一次紅字,按道理這筆應(yīng)該正負(fù)相抵不用交稅,實(shí)際在25.3月交了稅金24.75,還有滯納金
同學(xué),你好 你第一次23年11月藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)要繳納增值稅的,你沒(méi)有繳納是,有滯納金的