同學,你好
支付的時候
借:其他應付款
貸:銀行存款
員工賠償
借:銀行存款
貸:其他應付款
請問老師,已經離職員工要求補交社保賠償,怎么做分錄,員工自己承擔了一部分,公司一部分,滯納金由公司承擔。
老師,您好: 我想問下,公司員工休產假,沒有發(fā)工資,公司給員工承擔了全部社保公積金,這個工資表以及賬務要怎么處理
請問老師,我們公司有個兼職員工,沒有工資,公司給代交社保和公積金,全額由這個個人承擔,請問這個怎么申報及賬務處理呢?
請問公司員工承擔社保滯納金賬務怎么處理
老師,問一下,公司有一個股權受讓是2021年7月,協(xié)議協(xié)商受讓方承擔個人的個稅,但由于當時稅管員出了結論不交個稅,現在發(fā)現結論錯了要求交個稅并且滯納金,問一下這種公司承擔的這個個稅與滯納金公司怎么入賬?協(xié)議是協(xié)調受讓方承擔個人產生的個稅,還包括滯納金
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調整,但未分配利潤的期末數-期初數不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調,調了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應交稅費調整,資料3不用對應交稅費進行調整
商貿企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
老師,直接員工自己墊付,公司沒有付這筆錢,現在對方開票直接把這筆錢一起開過來了
同學,你好
那就不用入賬
老師但是是專票,有進項稅額,我是多余的做轉出?
同學,你好
直接勾選不抵扣就行
老師,不行的,有部分是公司出的錢,相當于國網公司把公司付的錢和員工直接付給對方的滯納金一起開在一張發(fā)票上,這要怎么做賬?
同學,你好
這樣的話,多余的做轉出