可計(jì) 管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)
老師,您好,我們是建筑企業(yè),項(xiàng)目上購買礦泉水計(jì)入“工程施工”什么明細(xì)科目呢?
房地產(chǎn)公司項(xiàng)目工地購買仁丹、藿香正氣水、醫(yī)用口罩記入什么會(huì)計(jì)科目(房地產(chǎn)公司賬務(wù)處理)?具體到三級(jí)明細(xì)。
4日,生產(chǎn)車間購買辦公用品300元(含稅),用現(xiàn)金支付,取得增值稅普通發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄是什么也要把金額明細(xì)科目寫上
4日,辦公室趙明預(yù)借招待客人水果費(fèi)600元,用現(xiàn)金支付。會(huì)計(jì)分錄是什么也要把金額明細(xì)科目寫上
25日,用銀行存款支付本月水費(fèi)15000元,增值稅稅額為1950元。其中,生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。會(huì)計(jì)分錄是什么也要把金額明細(xì)科目寫上
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款