出口退稅時顯示 “沒有電子信息”,主要是因為稅務系統(tǒng)未獲取到對應的報關單電子信息或增值稅發(fā)票電子信息,導致無法校驗匹配,因此不受理。
請問一下貿易型企業(yè)出口退稅流程 1.出口備案 2.當月收到進項專票,做退稅勾選認證-退稅勾選統(tǒng)計,同時去出口退稅綜合服務平臺查詢進項發(fā)票信息是否相符。 3.次月報增值稅,填寫銷項和進項(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務平臺進項發(fā)票信息認證相符, 老師,1.我們是新企業(yè) 第4步是不是要等3個月的樣子。 2.等進項發(fā)票認證相符了,接下來需要做什么?。?/p>
老師 您好 出口退稅的發(fā)票7月份勾選認證的,到現(xiàn)在還是顯示申報的發(fā)票無電子信息 請問老師這是什么原因
報關單出口日期是2022年8月31日,開出口發(fā)票日期是9月1日并確認收入,請問有沒有什么影響?如果有影響退稅,請問該怎么修改憑證合適?畢竟每個月匯率不一樣
老師好,純外貿企業(yè),2月出口的產(chǎn)品,采購發(fā)票的開票日期是3月1日,3月2日做的發(fā)票退稅認證,過兩天如果電子稅局的出口退稅里能查詢到這張發(fā)票信息,那么能在3月15日即這個月退稅申報期之前用這張發(fā)票申報退稅嗎? 問了兩三個會計,有說能的,有說不能的,搞蒙了
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報關,報關沒有報關完畢,只有報關了5單,還有3單應該這個后面出出關,但是我確定不了是幾號,那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報所屬期4月的時候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報內銷了,要交增值稅了?
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內未繳足其應繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應收賬款B 10 其他應收款B 2 貸 主營業(yè)務收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個題的計息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負是多少
老師這道題中的計劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實際產(chǎn)量來算,我不太懂,請老師幫我解答一下
之前有人借款打進來了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號,打另外一個人的戶頭,我要怎么備注?
生產(chǎn)企業(yè)實際是ddp成交方式的關稅需要我們承擔,但是報關用cif.假設總金額是5萬美金/運費是2000美金/保費100美金/關稅沒填也不清楚是多少,開票銷售收入金額按多少,賬務怎么處理,
用于做研發(fā)的房子折舊可以做研發(fā)費用嗎
會計人員信息采集通過后如何進行繼續(xù)教育
建議先核對報關單編號、發(fā)票代碼號碼錄入是否正確;若無誤,可聯(lián)系海關確認報關數(shù)據(jù)是否已上傳,或聯(lián)系主管稅務機關查詢信息同步狀態(tài),待信息到位后再重新申報。
好的,沒有規(guī)定當月出口當月就申請退稅吧?或者退稅有哪些時間節(jié)點
你好,沒有規(guī)定,以前是第二年4月底之前。現(xiàn)在已經(jīng)取消了。