你好,這個(gè)是稅務(wù)局核定的金額。 跟你實(shí)際沒有什么關(guān)系。
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,本季度的增值稅申報(bào)表,預(yù)交稅款欄次,自動(dòng)出金額,本季度沒有代開發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人這個(gè)季度收入50萬元,那增值稅及附加稅申報(bào)表的(四)免稅銷售額這欄要填45萬元嗎,還是填0元,目前(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的開票金額40萬元。請(qǐng)問(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,實(shí)際銷售額2290912.77元,按1%開的稅額22909.15為啥手動(dòng)填不了16蘭的數(shù)據(jù),應(yīng)納稅額是3個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù),實(shí)際應(yīng)該是1個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù).增值稅主表16蘭不能操作,怎么辦
老師請(qǐng)問小規(guī)模在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),如果季度銷售額超過30萬并且有部分是開票的,這些數(shù)據(jù)分別填在報(bào)表哪一欄?
老師好,小規(guī)模,開服務(wù)發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)也是確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,除了會(huì)計(jì)賬上每個(gè)月都要正常折舊,每年的匯算清繳,都要填一次性扣除嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
公司員工上班路上出車禍,需要48小時(shí)內(nèi)報(bào)工傷嗎?過了時(shí)間工傷不能報(bào)了是嗎
物業(yè)上記賬,比如收入、支出、結(jié)余明細(xì)……能否提供個(gè)表格模版,每個(gè)月的數(shù)據(jù)怎么讓人看起來清晰,易懂
老師,你好,食品廠購進(jìn)的面粉9%的進(jìn)項(xiàng)在抵扣勾選時(shí)可以加計(jì)扣除1%.每個(gè)月可以扣除多少怎么算呢。,然后可以勾選抵扣多少要根據(jù)什么來算的
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
圖一題目的變動(dòng)成本率30天和60天的都不一樣。 為什么圖二的變動(dòng)成本率30天和60天的可以用同一個(gè)變動(dòng)成本率?60天的變動(dòng)成本率可以直接用30天的?
銀行承兌匯票是隨便可以找個(gè)銀行就可以承兌么?還是公司常年有這家銀行的流水且賬戶里有余額,公司就可以出票一張?jiān)撱y行的匯票。是這樣的么?
商業(yè)承兌匯票, 出票人和承兌人之間的關(guān)系? 圖片上a公司為啥成為出票人的承兌人? 出票人可以隨便找個(gè)公司承兌那不現(xiàn)實(shí)吧? 如果按照?qǐng)D片的意思就是可以隨便找個(gè)承兌。 如果a不愿意承兌,那出票豈不是騙子么?
老師你幫我看看,我上個(gè)季度開票金額是30W,這個(gè)是自動(dòng)生成的報(bào)表,不知道怎么會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)
你這個(gè)是因?yàn)槌^了起征點(diǎn)。你先確認(rèn)下49萬多是不是稅務(wù)局核定的。
這個(gè)報(bào)表就是電子稅務(wù)局上生成的,現(xiàn)在要我們交稅費(fèi)了,那這個(gè)49W多是稅務(wù)定的,不是我們開票銷售金額?
你好,老師不能確定。只能說正常情況,這里就是你們填的。不是核定的。
因?yàn)槭嵌~增收的,這個(gè)報(bào)表是稅務(wù)自動(dòng)生成的,不是我們自己申報(bào)的。所以我就不懂這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么產(chǎn)生的?
你好,那就是給你核定的這個(gè)金額了,這個(gè)也太多了。還不如查賬
就是說這個(gè)金額,是稅務(wù)根據(jù)我們開票的情況,核定了一個(gè)銷售金額,
你好,嗯,核定征收正常就是你說的這樣