借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
老師,你好。我們公司有固定資產(chǎn)一輛車,2019年買入時原價40萬,預(yù)計使用48個月,殘值率5%,月折舊7916.7.現(xiàn)在把車賣了,固定資產(chǎn)清理分錄怎么做?
老師!公司這輛車沒入固定資產(chǎn),修車開來了專票,像這種情況我可以先入賬嗎?把進(jìn)項也給抵扣了,等匯算清繳時已抵扣掉的稅該怎么調(diào)增呢?
老師,前年公司買了一輛小汽車,有進(jìn)項票入固定資產(chǎn)賬抵扣了進(jìn)項,現(xiàn)在公司想賣掉車,怎么開票?
老師,公司19年購入的一輛車(固定資產(chǎn)),當(dāng)時沒有做抵扣,現(xiàn)在要賣掉了,之前的進(jìn)項能抵扣的吧,賬務(wù)處理呢
公司處置轎車一輛 殘值3.7萬(買車時小規(guī)模 出售時一般納稅人) 出售價5萬 會計分錄:借 固定資產(chǎn)清理3.7 累計折舊 (已計提的) 貸 固定資產(chǎn) 原值 后面的分錄怎么做啊
請問老師能否給解釋一下凈資產(chǎn)收益率?
老師,我們公司做水利工程600萬,分包勞務(wù)200萬,出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽說扣除分包款,這個到底怎么計算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計算依據(jù)是什么
請問打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個月才在手機上填寫專項附加扣除,下個月還用填寫嗎?是不是填一次就行了
您好,老師,這個A選項為什么是1100元呢?
假如一個藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,他的規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個司 字,這種需要對方重開開票嗎
生產(chǎn)成本有哪些?電費,水費,入成本還是費用?
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
這個是固定資產(chǎn)出售的分錄
那之前計提的殘值呢
就是賬上資產(chǎn)原值是85萬,折舊了80萬,剩5萬凈殘值,這個怎么處理
固定資產(chǎn)清理實例 我公司以100000元購入一輛車,使用年限是5年,殘值率5%,已提折舊費用9500元,只剩下5000元的殘值在賬上,請問這5000元該如何進(jìn)行處理?假如說,我把這賣了,剛好賣5000元的話。會計分錄要如何做? 購買固定資產(chǎn)入賬時: 借:固定資產(chǎn)100000 貸:銀行存款100000 計折舊時: 借:制造費用(XX費用)95000 貸:累計折舊:95000 固定資產(chǎn)清理時: 借:固定資產(chǎn)清理5000 累計折舊95000 貸:固定資產(chǎn)100000 固定資產(chǎn)變賣時: 借:銀行存款5000 貸:固定資產(chǎn)清理5000 其實應(yīng)該還有稅費: 借:固定資產(chǎn)清理XXX元 貸:應(yīng)交稅費XXX元 按你所提供的資產(chǎn),如果不考慮稅費: 固定資產(chǎn)清理余額為0,所以不必再做分錄。 如果固定資產(chǎn)清理科目存在借方余額: 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 如果固定資產(chǎn)清理科目存在貸方余額: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入—處置固定資產(chǎn)凈收益
不用管那個殘值的
那新買的車是必須計提這個殘值的嗎,不計提可以嗎
這個看公司要求,可以提可以不提