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各位老師,大家好,像合作社這種的賬務(wù),是半路建賬的,比如說現(xiàn)在只有銀行存款余額能清晰可見,還有合作社成員的股金有數(shù)據(jù),但是是認繳的,并不是實繳的,現(xiàn)在該怎么入手建賬,請那位老師詳細解析一下,謝謝

2025-07-21 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-21 16:20

你好,認繳的不用做。 你這個余額,直接貸利潤分配-未分配利潤。作為期初數(shù)就行了。

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快賬用戶8758 追問 2025-07-21 16:22

老師,認繳的不做賬里, 如果股東把錢存里面行嗎,我是這樣做的,借:其他應(yīng)收款-某某股東,貸:股金:某某股東,然后等他們交款的時候,就是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-某某股東,這樣行嗎

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快賬用戶8758 追問 2025-07-21 16:25

老師合作社沒有利潤分配-未分配利潤,只有盈余分配,未分配盈余等,老師這樣的話,應(yīng)該把這個期初數(shù)據(jù)錄到那里呢

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:25

你好,就計入你的這個盈余分配,未分配盈余

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快賬用戶8758 追問 2025-07-21 16:27

老師,你再看一下我上在這個問題,我這樣處理賬務(wù)對不對呢

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:28

你第一個是不對的。沒有收到的時候不做。做了跟實際不符。

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快賬用戶8758 追問 2025-07-21 16:40

老師,那如果不建在賬里,等到收到錢的時候,是不是就是借:銀行存款1萬元,貸實收資本某某,對不對,老師

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:41

你好,是的。就是這樣。

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你好,認繳的不用做。 你這個余額,直接貸利潤分配-未分配利潤。作為期初數(shù)就行了。
2025-07-21
不能按10萬做 要按照公司 銀行基本賬戶和一般賬戶的余額做 建議你去打銀行對賬單
2021-12-25
同學你好 是新公司還是開始營業(yè)的了?分開分別建三個賬套 分別作帳,建賬做期初數(shù)就行了
2020-10-15
同學,你好。 首先整理公司基本資料,營業(yè)執(zhí)照,公司章程,接下來再做賬。
2021-03-24
你好這個要把建賬日期挪到有第一筆業(yè)務(wù)的那個月份,老板不是說是收到的是借款,借:銀行存款貸:短期借款, 保證金的話 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款
2022-03-11
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