還能開(kāi)具不含稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額為 1,226,233.40 元。 計(jì)算邏輯:以 3% 稅負(fù)率為核心,結(jié)合全部銷(xiāo)售額(內(nèi)銷(xiāo)正負(fù)合計(jì) %2B 待開(kāi) %2B 出口)、理論應(yīng)納稅額(銷(xiāo)項(xiàng)合計(jì) - 進(jìn)項(xiàng) - 留抵 - 出口退稅),通過(guò)等式平衡算出待開(kāi)金額
A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬(wàn)元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1、銷(xiāo)售一批貨物,開(kāi)具一張13%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元; 2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開(kāi)具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元; 3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開(kāi)具一張9%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元; 4、銷(xiāo)售一批貨物,開(kāi)具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元; 5、發(fā)生2020年4月銷(xiāo)售的貨物退貨,開(kāi)具13%稅率紅字專(zhuān)用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元; 6、提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷(xiāo)售額265萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票金額250萬(wàn)元,稅額15萬(wàn)元; 7、采購(gòu)貨物一批,取得供貨方開(kāi)具的3張13%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)10萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1.3萬(wàn)元,6月已經(jīng)全部認(rèn)證通過(guò); 8、購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn),取得1份增值稅專(zhuān)用發(fā)票并已認(rèn)證相符,金額20000元,稅額1800元; 會(huì)計(jì)分錄
假設(shè)中建筑企業(yè)取得不含稅銷(xiāo)售額1300萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額117萬(wàn)元;籌劃后為了讓該企業(yè)當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)等于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)額,(1)該企業(yè)購(gòu)進(jìn)建材不含稅金額和含稅金額分別是多少萬(wàn)元(2)該企業(yè)購(gòu)進(jìn)建材不含稅金額占建筑服務(wù)銷(xiāo)售額百分之幾(3)假如該企業(yè)預(yù)計(jì)明年能取得不含稅銷(xiāo)售額為6500萬(wàn)元,則該企業(yè)明年預(yù)計(jì)需要進(jìn)建材不含稅金額多少萬(wàn)元?第三小題的計(jì)算結(jié)果保留至整數(shù)位已知:建筑服務(wù)適用增值稅稅率為9%,銷(xiāo)售貨物適用增值稅稅率為13%
某自營(yíng)出口產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為6%。2019年6月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額500萬(wàn)元,稅顏65萬(wàn)元。6月內(nèi)銷(xiāo)貨物取得不含稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)元,出口貨物取得銷(xiāo)售額折合人民幣200萬(wàn)元,上月增值稅留抵稅額10萬(wàn)元,該企業(yè)當(dāng)期留抵稅額是多少? 希望老師寫(xiě)出過(guò)程
五、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年4月銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額為100萬(wàn)元, 增值稅稅率為13%,銷(xiāo)售成本為70萬(wàn)元;銷(xiāo)售免稅商品一批開(kāi)具增值稅發(fā)票金額為10萬(wàn)元;進(jìn)口商品一 批,支付貨款30萬(wàn)元,關(guān)稅3萬(wàn)元,增值稅4.29萬(wàn)元,支付進(jìn)口清關(guān)費(fèi)及運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā) 票;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率13%,并支付貨款20萬(wàn)元;該企業(yè)期初有留抵進(jìn)項(xiàng) 稅額15萬(wàn)元。 要求(寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程) 1、計(jì)算當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額;2、計(jì)算當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;3計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)設(shè)備零配件,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅稅率13%;2020(2)購(gòu)買(mǎi)辦公用品一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額6000元,進(jìn)項(xiàng)稅額780元;(3)銷(xiāo)售舊螺絲釘,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得銷(xiāo)售款11300元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額1300元;(4)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品一批,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款30000元,增值稅稅率13%(5)銷(xiāo)售一批甲產(chǎn)品零部件,取得銷(xiāo)售額56500元(含稅),增值稅稅率13%。要求:根據(jù)上述資料,分別回答下列問(wèn)題。(1)合計(jì)計(jì)算上述業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)合計(jì)計(jì)算上述業(yè)務(wù)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算上述業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額。
老師,個(gè)人把錢(qián)借給公司,公司算了利息還給個(gè)人,這個(gè)利息要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師這張票高德打車(chē)普票抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎
二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時(shí)還可以享受小規(guī)模一個(gè)季度30萬(wàn)免稅嗎?比如我這個(gè)季度銷(xiāo)售額是25萬(wàn)我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以抵扣嗎,怎么計(jì)算抵扣
為什么坐飛機(jī)不能開(kāi)發(fā)票而是行程單呢
你好老師,增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅跟未交增值稅這兩個(gè)科目怎么理解?
老師,新的工作人員簽訂合同,繳納社會(huì)保險(xiǎn),醫(yī)療增員用工形式如何選擇是農(nóng)村合同制還是城鎮(zhèn)合同制,之前在別的單位繳納的社保,是城鎮(zhèn)合同制嗎?謝謝
7.1開(kāi)始對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息報(bào)送,靈活用工平臺(tái)有委托代征資質(zhì),申報(bào)的時(shí)候是經(jīng)營(yíng)所得,這些人員也沒(méi)有繳納社保,會(huì)不會(huì)填寫(xiě)報(bào)送后引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,公司借錢(qián)的利息可以算經(jīng)營(yíng)成本嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這種可視化圖表怎么做
老師公式你給下謝謝
銷(xiāo)項(xiàng)合計(jì) - 進(jìn)項(xiàng) - 留抵 - 出口退稅