您好,這個(gè)內(nèi)銷高于出口的時(shí)候就不用退稅了。主要是看你實(shí)際票據(jù)那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額。
您好老師,想問(wèn)下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(wàn)(銷項(xiàng)13萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)6.5萬(wàn))外銷100萬(wàn)(原料進(jìn)項(xiàng)5.5萬(wàn)),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計(jì)算方法,外銷的進(jìn)項(xiàng)抵頂內(nèi)銷銷項(xiàng),13-6.5-5.5,有1萬(wàn)的應(yīng)納稅額,這樣沒(méi)算出來(lái)退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬(wàn),產(chǎn)品成本就扣掉這個(gè)5.5萬(wàn)就可以? 不知道這樣是否正確
出口免抵退對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?。吭趺此悴荒艿挚鄣亩??可不可以直接分開,出口部分進(jìn)項(xiàng)用普票,內(nèi)銷用專票呢?
出口免抵退對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣啊?怎么算不能抵扣的稅?進(jìn)項(xiàng)稅可不可以直接分開,出口部分進(jìn)項(xiàng)用普票,內(nèi)銷用專票呢?
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來(lái)料加工、一般貿(mào)易,同時(shí)還會(huì)直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請(qǐng)問(wèn)關(guān)于來(lái)料加工生產(chǎn)時(shí),會(huì)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一些輔料,定期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。因?yàn)槲覀冞€有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會(huì)進(jìn)項(xiàng)抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時(shí),我們就沒(méi)有申請(qǐng)退稅了。這樣是否可以呢?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅。 現(xiàn)在很多生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,退稅率都等于征收率了,這樣不就會(huì)導(dǎo)致多退稅給企業(yè)了嗎?比如留抵稅120大于免抵退稅100,塾小選擇,應(yīng)退100!可是免抵退稅額是按照外銷收入乘以退稅率計(jì)算的。退稅退的是進(jìn)項(xiàng),直接用外銷收入乘以退稅率這樣退的稅肯定就大于了抵扣的外銷的進(jìn)項(xiàng)啦!如果留抵100,免抵退120,退小的留底100,這樣的情況當(dāng)然就不存在多退!
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司。現(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
就是當(dāng)月的稅負(fù)=內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額/內(nèi)銷不含稅金額+出口金額,這樣嗎?
是的,這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的