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請問:23年收的服務(wù)費,當(dāng)時做 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在他們查賬要發(fā)票,我們給開了普票,現(xiàn)在開這個普票怎么做?

2025-07-20 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-20 15:37

借:利潤分配-未分配
貸:銀行存款
現(xiàn)在開發(fā)票
借:銀行存款
貸:利潤分配-未分配

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快賬用戶1677 追問 2025-07-20 15:41

錢沒動,當(dāng)時按出庫單做收入,現(xiàn)在開票了,現(xiàn)在這個票做收入,做重復(fù)了,23年收錢是做過收入了

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齊紅老師 解答 2025-07-20 15:43

先前面的紅沖再做正數(shù),按我寫的分錄來就可以

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快賬用戶1677 追問 2025-07-20 16:34

夸年收入 用以前年度損益調(diào)整可以嗎

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快賬用戶1677 追問 2025-07-20 16:36

動銀行存款、老板看不董 、又該問怎么銀行存款怎么一加、又減去了。

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齊紅老師 解答 2025-07-20 16:36

你們?nèi)绻瞧髽I(yè)準(zhǔn)則就可以

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快賬用戶1677 追問 2025-07-20 17:18

不是,小微企業(yè)

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齊紅老師 解答 2025-07-20 17:19

小企業(yè)準(zhǔn)則就按我上面寫的來做,但這個并不影響,只是調(diào)賬需要

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您好!你們的憑證其實沒錯的。你要想簡單點,直接把新開的發(fā)票貼上去就好了
2021-12-20
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2022-02-09
你好,需要先把無票收入紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄?
2021-11-04
你好先沖原來分錄 按發(fā)票入賬?
2022-07-07
你好,可以這么做的,把發(fā)票放到當(dāng)時分錄后面就可以。
2021-03-18
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