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生產(chǎn)型企業(yè)如果內(nèi)銷不含稅銷售額是100000元,稅額1300元,出口貨物10000元。企業(yè)稅負(fù)是4%,那本期進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該認(rèn)證多少

2025-07-20 13:59
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-20 14:00

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齊紅老師 解答 2025-07-20 14:02

你稅額1300是寫錯(cuò)了么

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齊紅老師 解答 2025-07-20 14:07

稅額13000的話,總銷售額110000,稅負(fù)4%,應(yīng)納稅額=110000*4%=4400元,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,代入:4400=13000-認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,那么進(jìn)項(xiàng)稅額=13000-4400=8600元

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齊紅老師 解答 2025-07-20 14:08

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1.當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額=1000*(13%-9%)=40 2.當(dāng)期應(yīng)納稅額=300*13%-(195-40)=-116 3.當(dāng)期免抵退稅額=1000*9%=90 4.?當(dāng)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)? ?有退稅額? ? (2和3的絕對(duì)值? 當(dāng)期應(yīng)退稅額取小值? )即當(dāng)期應(yīng)退稅額90
2021-04-28
1當(dāng)期 “免、 抵、 退” 稅不得免征和抵扣稅額 = 300× (13% -9%) = 12
2023-11-22
您好,我來回答這個(gè)問題。
2023-11-23
不得免征和抵扣稅額=1000*(13%-9%)=40 應(yīng)納稅額=300*0.13-(195-40)=-116 免抵退稅額=1000*9%=90 應(yīng)退稅額=90
2022-05-13
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬元)
2020-10-23
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