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老師,應(yīng)付職工薪酬帳面借方有余額,估計(jì)是以前年度己發(fā)放未計(jì)提,現(xiàn)在可不可以把它調(diào)平了。

2025-07-20 12:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-20 12:44

您好,可以的,直接平掉就可以

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快賬用戶9926 追問 2025-07-20 12:55

噢老師,借:銷售費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,這樣的話本月利潤就會(huì)減少。

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齊紅老師 解答 2025-07-20 13:05

借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)付職工

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快賬用戶9926 追問 2025-07-20 13:07

老師,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

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齊紅老師 解答 2025-07-20 13:10

是的,就是這樣做分錄的

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快賬用戶9926 追問 2025-07-20 13:16

老師,可不可以借:本年利潤,貸:應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)橹氨灸昀麧櫸唇Y(jié)轉(zhuǎn)利潤分配。

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齊紅老師 解答 2025-07-20 13:17

不能,這個(gè)影響的是當(dāng)年的利潤

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快賬用戶9926 追問 2025-07-20 13:25

老師,之前本年利潤就沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,如果按老師寫的分錄調(diào)的話利潤分配這個(gè)科目就不平了,老師象這種情況怎么調(diào)呢。

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齊紅老師 解答 2025-07-20 13:27

這個(gè)每年年底會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的呀

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齊紅老師 解答 2025-07-20 13:27

這個(gè)每年年底會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的呀

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你好,那就把計(jì)提的分錄補(bǔ)上就行了。
2024-03-08
你好,分錄是正確的,如果是以前年度計(jì)提的少發(fā)的多,你就補(bǔ)計(jì)提,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-06-23
您好 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目就好了
2023-02-06
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-03-13
同學(xué)你好 對(duì)的 你發(fā)放了上月的 再計(jì)提本月的就是有余額
2022-05-09
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