你好是的 是這么做的
老師,我有個問師,外貿(mào)企業(yè)出口做免稅不退稅,注意是免稅不退稅,進項要如何勾選啊?是做抵扣勾選(進項轉(zhuǎn)出)還是不抵扣勾選啊
老師好,企業(yè)做的是外貿(mào)出口沒有內(nèi)銷。他的進項稅有抵扣出口是免稅的,有做銷項稅,還給退稅了。進項是不是要做轉(zhuǎn)出
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的進項勾選時選不抵扣還是退稅勾選
請問出口退稅 退稅退的是進項部分嗎,進項稅額不夠退稅抵扣的還是要交增值稅是吧,比如進項50,銷項80已交,退稅勾選,然后退稅申報能退回50嗎,退稅勾選了就不能在抵扣勾選了吧
老師,請問生產(chǎn)企業(yè)的免抵退稅要怎么退呢,它是先把內(nèi)銷的抵扣完剩余的才能辦理出口退稅,但是比如一張進項票已經(jīng)做了抵扣勾選,那沒抵扣完的還能做退稅勾選嗎,不然要怎么退多余的進項呢
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
請問老師,這個賬的借方方的銀行利息是負數(shù)直接寫是對的嗎,有標(biāo)準答案嗎
為什么有人說要按銷售比例分攤進項,分出出口和內(nèi)銷進項?
出口如果是免稅的話,需要分攤