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老師一個工廠,原來沒用過財務(wù)軟件,現(xiàn)在他做的表格里有應(yīng)付賬款,我如果只登記應(yīng)付賬款,不登記資產(chǎn)會不會就不行,資產(chǎn)負(fù)債表是不是沒法平衡,這樣應(yīng)該怎么做賬

2025-07-19 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-19 18:39

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-19 18:44

您好,是的,必須同步記賬。登記應(yīng)付賬款時需同時登記對應(yīng)科目:如果為采購材料,借:原材料貸:應(yīng)付賬款;如果為接受服務(wù),借:管理費(fèi)用或生產(chǎn)成本貸:應(yīng)付賬款;如果為固定資產(chǎn)購置,借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款。所有應(yīng)付賬款必須附有入庫單、發(fā)票等原始憑證,期末需核對供應(yīng)商對賬單確保余額一致。 2.資產(chǎn)負(fù)債表必須滿足資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益。如果應(yīng)付賬款增加10000元,對應(yīng)科目需同步增加:原材料增加則借:原材料10000貸:應(yīng)付賬款10000;如果為費(fèi)用則借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付賬款10000。未匹配的應(yīng)付賬款需通過未分配利潤調(diào)整,借:未分配利潤貸:應(yīng)付賬款,后續(xù)查明原因再沖回。

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快賬用戶7027 追問 2025-07-19 18:49

那可以當(dāng)做他是個新公司來做賬嗎,,只把銀行余額額登記上,能對每天的賬就行,這樣還怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-19 18:50

您好,這個可不行的,因為稅務(wù)申報那里是要連續(xù)的呀,賬不對只能是慢慢調(diào)的

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同學(xué)你好,你可以把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款余額表(放到末級科目)導(dǎo)出來看一下,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的取數(shù),是不是按相抵后的金額列報的。
2020-08-17
?你好 ;? 你現(xiàn)在正好年初了。 你? ?調(diào)整下期初數(shù)據(jù)來建賬; 你1月建賬調(diào)整了數(shù)據(jù)來建賬了沒有? ?
2022-02-10
你好 填寫的是上個月的余額
2020-10-24
你好,這個在你編制報表的時候?qū)?shù)據(jù)調(diào)整到對應(yīng)報表科目就可以了,不影響賬務(wù)的。
2021-07-27
財務(wù)軟件不會的,你做什么科目財務(wù)報表就自動生成什么科目的
2021-07-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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