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老師,應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,如果上月有發(fā)生額這月沒有,那這個月做資產(chǎn)負(fù)債表的時候是不是得記和上月一樣的發(fā)生額?
老師,為什么會計學(xué)堂的會賬軟件做出來的賬最后結(jié)轉(zhuǎn)之后總是不準(zhǔn)確的?你看這個明細(xì)表上面其他應(yīng)付款明明是零,而資產(chǎn)負(fù)債表上面其他應(yīng)付款卻有一個數(shù)值在那里,這樣的資產(chǎn)負(fù)債表怎么給老板看呀?上個月也是出現(xiàn)這種情況,個個月都這樣,那這樣折資產(chǎn)負(fù)債表做出來還有什么用呀?
老師你好!我新接的會計的賬,我看到他資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),我問他,怎么回事,他說她有暫古費(fèi)用了,那也不對??!其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),就是多付出去的,不是應(yīng)該是其他預(yù)付款嗎?是應(yīng)該看看有預(yù)付款是多少呢!分裂填報,填成正數(shù)嗎?他不是手工賬,是財務(wù)軟件做的,自動生成報表,財務(wù)軟件不會自動分析做分裂填報嗎?
老師,我家是農(nóng)民專業(yè)合作社,之前是農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)軟件,我改成小企業(yè)會計軟件了,之前記在應(yīng)付款里的現(xiàn)在記在預(yù)付款,這樣資產(chǎn)負(fù)債表期末余額數(shù)就跟以前不一樣了,就差這個數(shù),還需要調(diào)回應(yīng)付款里嗎?不然跟之前報表對不起來
老師好,請問一下之前企業(yè)是手工做賬,后面用軟件做賬,之前企業(yè)會計把手工做的賬在財務(wù)軟件進(jìn)行了登記,今發(fā)現(xiàn)有一筆賬手工做賬的時候有,但是軟件里面沒有登記,現(xiàn)在導(dǎo)致預(yù)付賬款金額不對,如果現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)整
老師您好!請教一下這個借方合計數(shù)怎么填寫?
老師,想要辦理一個營業(yè)執(zhí)照,只進(jìn)行線上直播售賣,需要哪些手續(xù)呢?
老師選擇第7為啥按照4年計提折舊考察的哪句呢?不會呢
財管高低點(diǎn)法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負(fù)率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會計賬,期初余額和累計發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬貨款,他們倒閉開不了票了,我們扣了稅點(diǎn)只付了兩萬,那少付的一萬記營業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負(fù)低
第3問里的第三小問,求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說明甲融資了,,假如利息6個點(diǎn),那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
您好,是的,必須同步記賬。登記應(yīng)付賬款時需同時登記對應(yīng)科目:如果為采購材料,借:原材料貸:應(yīng)付賬款;如果為接受服務(wù),借:管理費(fèi)用或生產(chǎn)成本貸:應(yīng)付賬款;如果為固定資產(chǎn)購置,借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款。所有應(yīng)付賬款必須附有入庫單、發(fā)票等原始憑證,期末需核對供應(yīng)商對賬單確保余額一致。 2.資產(chǎn)負(fù)債表必須滿足資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益。如果應(yīng)付賬款增加10000元,對應(yīng)科目需同步增加:原材料增加則借:原材料10000貸:應(yīng)付賬款10000;如果為費(fèi)用則借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付賬款10000。未匹配的應(yīng)付賬款需通過未分配利潤調(diào)整,借:未分配利潤貸:應(yīng)付賬款,后續(xù)查明原因再沖回。
那可以當(dāng)做他是個新公司來做賬嗎,,只把銀行余額額登記上,能對每天的賬就行,這樣還怎么做
您好,這個可不行的,因為稅務(wù)申報那里是要連續(xù)的呀,賬不對只能是慢慢調(diào)的