您好,為了使應(yīng)納稅額為3萬,進(jìn)項稅額需要勾選23萬
老師,你好,我們公司銷售一批波形護(hù)欄,含運含稅含安裝100萬,取得材料成本進(jìn)項專票60萬,安裝費普票14萬,運輸費專票6萬,稅負(fù)率是百分之一左右,需要交多少稅錢,怎樣才能控制稅負(fù)率
你好老師,我們承包工程,一個月會有上百萬的銷售額,但是不包工廠的話,一個月只有十來二十萬銷售額,淡季十來萬,旺季三十來萬,但是這邊沙石進(jìn)貨是沒憑證的,所以我想去弄定期定額納稅, 我就想,定期定額的話,他們不是會根據(jù)你開票額度調(diào)整你的稅嗎,要是有工程的那月他覺得你銷售額上百萬,以后也按月銷售額百萬記,我們沒工廠時是不是也要交那么多稅?
請問老師,我們公司是一般納稅人,商貿(mào)公司,一個月銷售額是200萬的話,大約需要交多少稅呢,大致的怎么算(稅負(fù)達(dá)到1)
老師我們是商貿(mào)公司 一般納稅人 這個月銷售量含稅價20萬 我們進(jìn)項有40萬 需要勾多少的進(jìn)項 才能控制稅負(fù)率
你好,假如我這個月銷售400萬,不含稅銷售額3539823.01,銷售稅額460176.99,假設(shè)進(jìn)項發(fā)票價稅合計一共有200萬,怎么算稅負(fù)率 呢,怎么知道我這個月需要回來多少進(jìn)項發(fā)票 才算是正常的呢
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
每月增值稅200萬,稅額2000000/1.13*0.13=230088.4956,23萬-20萬進(jìn)項=應(yīng)交3萬稅
假設(shè)銷售額為不含稅200萬元,增值稅稅率為13%,測算如下:
銷項稅額 = 200萬元 × 13% = 26萬元
應(yīng)納稅額 = 3萬元
所需進(jìn)項稅額 = 銷項稅額 - 應(yīng)納稅額 = 26萬元 - 3萬元 = 23萬元
需勾選的進(jìn)項發(fā)票金額(不含稅) = 進(jìn)項稅額 ÷ 稅率 = 23萬元 ÷ 13% ≈ 176.92萬元
如果年產(chǎn)值為2000萬,每月開票銷售額為200萬,是不含稅銷售額嗎?
是的,這個是按不含稅的銷售額
勾選進(jìn)項含稅價230000/0.13=1769230.769
是這個計算的吧
是的,是的,就是這樣的