收到銀行承兌匯票時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)收票據(jù)(原始憑證附匯票的復(fù)印件)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入等
將該承兌匯票轉(zhuǎn)給供應(yīng)商時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付賬款——供應(yīng)商
貸:應(yīng)收票據(jù)
老師,計(jì)提113元印花稅分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問老板交賬過來2個(gè)月前到現(xiàn)在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過來該怎樣理賬?
有沒有培訓(xùn)公司管理的課,這樣應(yīng)該報(bào)什么課?
老師,圖中加權(quán)平均數(shù)計(jì)算可以解析詳細(xì)一下嗎?謝謝!
公司做貸款,法人和股東征信花了,都受影響,還是只有股東征信花了影響
股東有兩個(gè)公司股份,匯款A(yù)公司備注可以寫:股東借款往來嗎?
老師請(qǐng)問公司如果為了避免員工交稅,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款到小股東戶上,讓小股東代發(fā)工資!然后讓我給這個(gè)股東開個(gè)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以嗎
家居家具銷售,對(duì)的的上市公司,都有進(jìn)項(xiàng)票,這邊零售客戶一般都是微信支付到老板個(gè)人賬戶,這邊怎么入賬,以及怎么改進(jìn)
老師一個(gè)工廠,原來沒用過財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在他做的表格里有應(yīng)付賬款,我如果只登記應(yīng)付賬款,不登記資產(chǎn)會(huì)不會(huì)就不行,資產(chǎn)負(fù)債表是不是沒法平衡,這樣應(yīng)該怎么做賬
老師,報(bào)銷的時(shí)候是不是費(fèi)用報(bào)銷單和報(bào)銷封面任選其一進(jìn)行填寫就可以了??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別呀?
如果應(yīng)收票據(jù)當(dāng)時(shí)忘記沖銀行存款了,現(xiàn)在怎么把應(yīng)收票據(jù)沖掉
補(bǔ)做
借:銀行存款
貸:應(yīng)收票據(jù)
到時(shí)候銀行對(duì)不上
那當(dāng)時(shí)收到你是怎么做賬的了,先把前面的那筆沖掉,再做正確的
當(dāng)時(shí)沒有做,銀行存款與銀行期末余額不對(duì),我調(diào)整到現(xiàn)金庫(kù)存里面了
當(dāng)時(shí)忘記做,應(yīng)收票據(jù),銀行存款這筆
那就把庫(kù)存現(xiàn)金這筆做相反的分錄,再把這筆做正確的就可以
怎么相反呢
前面你是做的是
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:銀行存款吧
是的呀呢
借:銀行存款
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:銀行存款