您好,是的,這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
我們公司是一般納稅人,之前取得的工程發(fā)票都做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我們公司的這個(gè)工程是簡易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,因?yàn)橹耙矝]有銷項(xiàng)所以發(fā)票都沒有進(jìn)行認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我需要怎么做會計(jì)分錄
我們是建筑公司,是一般納稅人,我們現(xiàn)在承包了一個(gè)勞務(wù)分包工程這個(gè)開票是建筑簡易計(jì)稅3%來的(簡易計(jì)稅當(dāng)月是無法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣的對吧)。 只有當(dāng)月我們有開9%的發(fā)票出去才可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。
老師,您好,既有一般計(jì)稅收入又有簡易計(jì)稅收入,有些進(jìn)項(xiàng)無法區(qū)分的,先全部勾選抵扣,然后按簡易計(jì)稅收入占總收入的比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那轉(zhuǎn)出的金額還計(jì)入原來對應(yīng)的會計(jì)科目還是計(jì)入生產(chǎn)成本呀
老師好,請問一下,我們建筑公司,有一般計(jì)稅與簡易計(jì)稅,一般計(jì)稅的項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)就在電子稅務(wù)局進(jìn)行了勾選認(rèn)證抵扣,簡易計(jì)稅的就沒有勾選抵扣,所以未勾選數(shù)據(jù)就很多,請問有無影響?需不需要認(rèn)證后,再進(jìn)行轉(zhuǎn)出?
你好,一般納稅人如果有簡易計(jì)稅和一般納稅,進(jìn)項(xiàng)稅額不能全部抵扣吧,那么是不是按照這樣抵扣:(簡易計(jì)稅含稅銷售額/一般計(jì)稅含稅銷售額+簡易計(jì)稅銷售額)*進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,做憑證,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,計(jì)提113元印花稅分錄怎么寫
老師,請問老板交賬過來2個(gè)月前到現(xiàn)在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過來該怎樣理賬?
有沒有培訓(xùn)公司管理的課,這樣應(yīng)該報(bào)什么課?
老師,圖中加權(quán)平均數(shù)計(jì)算可以解析詳細(xì)一下嗎?謝謝!
公司做貸款,法人和股東征信花了,都受影響,還是只有股東征信花了影響
股東有兩個(gè)公司股份,匯款A(yù)公司備注可以寫:股東借款往來嗎?
老師請問公司如果為了避免員工交稅,用對公賬戶轉(zhuǎn)款到小股東戶上,讓小股東代發(fā)工資!然后讓我給這個(gè)股東開個(gè)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以嗎
家居家具銷售,對的的上市公司,都有進(jìn)項(xiàng)票,這邊零售客戶一般都是微信支付到老板個(gè)人賬戶,這邊怎么入賬,以及怎么改進(jìn)
老師一個(gè)工廠,原來沒用過財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在他做的表格里有應(yīng)付賬款,我如果只登記應(yīng)付賬款,不登記資產(chǎn)會不會就不行,資產(chǎn)負(fù)債表是不是沒法平衡,這樣應(yīng)該怎么做賬
老師,報(bào)銷的時(shí)候是不是費(fèi)用報(bào)銷單和報(bào)銷封面任選其一進(jìn)行填寫就可以了?兩個(gè)有什么區(qū)別呀?
那當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額,是不是得補(bǔ)稅
是的,這個(gè)是要補(bǔ)交稅的
按比例抵扣要怎么申報(bào)
就是自已把這個(gè)比例算出來,手動填上去
發(fā)票是全額認(rèn)證,申報(bào)表填寫的時(shí)候要填哪一欄呀
有進(jìn)項(xiàng)這里更正多的就可以