借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅15 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)30
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
如果未交增值稅有借方5000,進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月有8000,當(dāng)月申請(qǐng)退稅1萬,我這個(gè)月和下個(gè)月這個(gè)分錄又怎么入,辛苦郭老師,有空再回
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅1萬, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8000, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2000 都在這個(gè)月
我不用轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接用未交增值稅補(bǔ)平差額可以嗎,就做第一個(gè)科目
可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅改成未交增值稅
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快