那個教練費用就是公司的成本
老師,有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓(xùn),支付給我們培訓(xùn)費,對方是個人轉(zhuǎn)到我們賬戶,我們給他們開什么發(fā)票呢,內(nèi)容開票,現(xiàn)代服務(wù),培訓(xùn)費可以嗎。還是非學(xué)歷教育教育培訓(xùn)費還是非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)費呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發(fā)票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費及培訓(xùn)費等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個培訓(xùn)費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個學(xué)員是包括培訓(xùn)費,培訓(xùn)費應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務(wù)費,就要教練員單獨去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學(xué)費是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學(xué)員的姓名開的,這個有什么影響嗎
老師,下午好。我們是民辦非企業(yè)(非盈利)性質(zhì)的職業(yè)學(xué)校,小車駕駛員培訓(xùn)的。我們收得培訓(xùn)費是一個人3千元,其中2千員是教練培訓(xùn)好學(xué)員以后我們再發(fā)放培訓(xùn)費給教練,1千才是我們的收入。想請教一下。這個收入的會計分錄應(yīng)該怎么做才是正確的?
老師,我們是駕校,然后我們收取了學(xué)員的2000元培訓(xùn)費,其中600是我們駕校的管理費收入,剩下的1400是我們代收代付教練培訓(xùn)完學(xué)員以后再支付的培訓(xùn)費。我們只把600元的管理費收入存入了駕校的對公戶賬戶,1400元存入了老板名下的私戶。請問我們這樣做是對的嗎?如果不對是為什么不對呢?
老師,我們是駕培行業(yè),有其他人(教練)掛靠在我們這里,這個教練個人出資買教練車,但這車開票確是開給我們公司的,這個車是入我們固定資產(chǎn) 這個賬務(wù)處理 公司收到教練錢:借 銀行 貨 其他應(yīng)付-A 購入車 借 固定 貸 銀行 每月提折舊 借 其他應(yīng)付-A 貸 累計折舊 取消掛靠時:借 其他應(yīng)付-A 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 是這樣嗎?
您好,去年貸款利息已做賬,忘記申請發(fā)票了,今年六月份才發(fā)現(xiàn),然后開了普通發(fā)票,需要怎么處理[疑問][疑問][疑問][疑問]
請問我們買腳手架,對方開的是經(jīng)營租賃腳手架,但我們是買的,這樣合理嗎
老師,請問總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人嗎
老師好, 收到美元,還有附加信息郵費,國外費用,驗單費之類的,這屬于扣的手續(xù)費嗎?
老師您好!我也剛問一下,我有個農(nóng)機銷售企業(yè),購入的農(nóng)機具運費他說給開的是拖拉機可以嗎
我們的外部市場人員,和公司無勞動關(guān)系,只有業(yè)務(wù)合同,是我們的市場服務(wù)商,他想借10000元,后期用市場提成抵,如果無市場提成,算作我們給他的補貼,這個可以以借款借給他嗎
公司法人以個人名義向銀行貸款,銀行可以把錢打到法人私人賬戶嗎
拿到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票可以抵扣9%,那賬務(wù)處理,借原材料,直接按免稅金額入,還是得再推算不含稅?
一般納稅人,小型微利企業(yè),開30萬咨詢發(fā)票,沒有抵扣,共計要交多少稅?所有稅
本司國外業(yè)務(wù),幫上游公司代付空運費,開票給上游公司報銷,能夠開港雜費嗎?本司是建筑公司,無空運代理業(yè)務(wù)。
會計憑證只有轉(zhuǎn)給教練的轉(zhuǎn)賬單 做憑證附件,這樣是可以的嗎?這樣對教練來說有什么影響嗎?
那個需要簽訂勞動合同或者勞務(wù)合同的,按工資或者勞務(wù)報酬申報個稅
這個申報個稅是由我們公司申報還是教練自己個人申報?勞動合同和勞務(wù)合同有什么區(qū)別呢
這個培訓(xùn)費是按照學(xué)員培訓(xùn)的階段來發(fā)的,例如練習(xí)到科目二了就發(fā)1000.等到時候練習(xí)完科目3了再發(fā)放1000.
是你們公司申報,按工資申報就要交社保,按勞務(wù)報酬申報就要教練去稅局代開發(fā)票給公司
意思我這期發(fā)1000給這個教練了,教練就要去稅局開1000的發(fā)票給我們公司,對嗎?我們都沒有喊教練克開發(fā)票給我們過。這個怎么辦呢?這一年都滅有開過呢?
教練他們?nèi)ザ惥执_發(fā)票的稅點是多少啊?像這個發(fā)給教練的培訓(xùn)費問題,還能有什么其他的解決辦法嗎?
是的,發(fā)1000就要1000的發(fā)票做賬。去稅局代開發(fā)票的稅點是1%及附加。勞務(wù)報酬個稅20%,匯算的時候可以退的
這個稅點有點高哦,匯算是指什么時候可以退?都可以退嗎?
就是年度個稅匯算退稅
去稅局代開發(fā)票了就馬上要交個稅了嘛?這個個稅匯算退稅能退多少呢?
那個是公司代扣代繳,不是開票就交稅。匯算的時候按匯算結(jié)果多退少補
意思教練去代開發(fā)票以后,公司怎樣代扣代繳呢?
再工資申報里邊,有個勞務(wù)報酬(適用累計扣除)申報
申報這個勞務(wù)報酬是不是想申報工資一樣的,超過5千才用繳納個稅???還是怎樣的?如果是要交個稅了就是從公司的賬戶扣除?那么年度公司也是有年度個稅匯算退稅嗎?
是的,就是那樣子的