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購買藥品,先付款后到貨。但是到貨的金額和付款的金額有區(qū)別,大概差0.2-3元之間的差別。是因為商家發(fā)貨時單子會有相應(yīng)折扣導(dǎo)致小數(shù)點后位數(shù)和入庫的金額位數(shù)不一致,怎么做會計分錄呢

2025-07-17 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-17 14:42

中午好親!咱們是藥品銷售行業(yè),購買的藥品發(fā)票與實際付款有點小數(shù)差額是吧

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快賬用戶1851 追問 2025-07-17 14:50

是的,老師怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-07-17 14:52

如果經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來,多支付的0.2-3就在預(yù)付賬款放著就行,下次采購時候抵下次貨款

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齊紅老師 解答 2025-07-17 14:54

如果不想掛著賬,這種小額差異就直接計營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2025-07-17 14:55

假設(shè)采購100藥品,先支付貨款時, 借:預(yù)付賬款100 貸:銀行存款100

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齊紅老師 解答 2025-07-17 14:56

到貨后實際是99, 借:庫存商品99 貸:預(yù)付賬款99 預(yù)付賬款余額1元,下次采購抵貨款

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齊紅老師 解答 2025-07-17 14:56

或者 借:庫存商品99 營業(yè)外支出1 貸:預(yù)付賬款100

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快賬用戶1851 追問 2025-07-17 14:56

供應(yīng)商有時候會給一些紅包可以抵扣藥費金額怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-07-17 14:59

這個紅包是按合同約定比例支付的嗎親

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快賬用戶1851 追問 2025-07-17 15:07

有時候是,合同約定返點,有時候就是他們供應(yīng)商做活動送的紅包可以抵貨款

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齊紅老師 解答 2025-07-17 15:10

返利,沖減購買商品金額

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齊紅老師 解答 2025-07-17 15:10

按合同預(yù)計返利時? 借:其他應(yīng)收款—返利 貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2025-07-17 15:10

?實際收到時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—返利

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中午好親!咱們是藥品銷售行業(yè),購買的藥品發(fā)票與實際付款有點小數(shù)差額是吧
2025-07-17
您好! 1:暫估入庫,暫不考慮增值稅。 借:庫存商品100 貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款100
2020-12-17
您好,分錄對的。供應(yīng)商開紅字發(fā)票就要申報進項轉(zhuǎn)出。這個科目可以有余額的,因為在 應(yīng)交增值稅二級科目下,您結(jié)轉(zhuǎn)也行,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅
2024-05-13
同學(xué)你好,1、收到通知書時,財務(wù)會計分錄,借:零余額賬戶用款額度,230000元,貸:財政撥款收入,230000元。預(yù)算會計分錄,借:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度,230000元,貸:財政撥款預(yù)算收入,230000元。支付辦公費時,財務(wù)會計分錄,借:單位管理費用,3500元,貸:零余額賬戶用款額度,3500元。預(yù)算會計分錄,借:事業(yè)支出,3500元,貸;資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度,3500元。
2022-05-02
同學(xué)你好稍等一下哦
2023-02-03
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