可以的,沒問題的哈
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S?,分錄怎么做?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過來就是有的了,但實(shí)際庫存是沒有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請(qǐng)問老師這里怎么調(diào)呀?可以寫下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺(tái)空調(diào) 空調(diào)發(fā)票可以開嗎
老師:法院拍賣的廠房,收到成交確認(rèn)書,還沒有辦證,會(huì)計(jì)分錄怎么記?
這道題三個(gè)問都是在匯算清繳之前,為什么所得稅調(diào)整的時(shí)候不是用借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整?
老師,這個(gè)普票的備注處必須要寫上銷售方和購買方銀行地址等信息嗎?
131題,請(qǐng)問老師從成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,,原成本法后續(xù)計(jì)量凈利潤不需要調(diào)整賬面啊
老師 有限責(zé)任公司要注銷 資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤60多萬,這個(gè)問題有什么好的解決方案嗎?
老師,現(xiàn)在領(lǐng)紙質(zhì)發(fā)票,需要戴什么東西嗎?
老師,我們是一般納稅人,個(gè)體戶開了張免稅香煙普票給我們,我們可以用嗎,應(yīng)該要開有稅率的吧
老師 個(gè)體戶繳納的經(jīng)營所得稅 計(jì)提分錄也是借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅嗎
經(jīng)營所得: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 交稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅 貸:銀行存款
這怎么這么多科目?
經(jīng)營所得: 借:所得稅費(fèi)用-生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅 貸:銀行存款
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
老師 個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營所得的成本費(fèi)用都可以填利潤表的那幾項(xiàng)進(jìn)去
營業(yè)成本 稅金及附加 銷管財(cái) 營業(yè)收入 營業(yè)外支出?
生產(chǎn)經(jīng)營申報(bào): 收入總額=營業(yè)收入%2B營業(yè)外收入, 成本費(fèi)用=期間費(fèi)用%2B稅金及附加%2B營業(yè)外支支出 收入總額-成本費(fèi)用 =利潤總額
那我二季度報(bào)錯(cuò)啦 等三季度的時(shí)候這樣申報(bào)可以吧 因?yàn)檫@個(gè)是累計(jì)的 不用更正吧
稅金及附加算費(fèi)用嗎?
?倒推哈:收入總額-利潤總額=成本費(fèi)用? 按本年累計(jì)填報(bào)