開的是不征稅的發(fā)票不申報,0稅率就要填
老師,公司轉(zhuǎn)讓了6臺汽車超重機(jī),之前以定金19000開了0稅率的二手車發(fā)票的,現(xiàn)在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補(bǔ)稅,請問報增值稅的時候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開票收入那里,還是19000填開具其他發(fā)票欄,411000填未開票收入?但這申報表上開具其他發(fā)票對應(yīng)銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的,沒有0稅率的,而稅局要他按合同金額交稅哦
老師,我想問一下,我開增值稅電子普通發(fā)票,開了一個20000.00的金額,怎么要我們交600元的稅率,我可不可以直接把那個稅率改成0
老師,小規(guī)模這個季度開了70萬的發(fā)票,都是肉類,稅率為0,需要繳納增值稅嗎,是不是按3%繳納,但是開出的發(fā)票稅率為0,增值稅申報表本期應(yīng)納稅額減征額那里要*2%嗎
老師,您好,我是小規(guī)模,這個月開了一張紅沖22年10月份的發(fā)票,稅率0%,又開了一張紅沖當(dāng)月的稅率0%的發(fā)票,政策下來前還開了一張3%的發(fā)票,其余都是1%,請問我報稅需要怎么填表呢,我怎么填票表比對都不通過。
老師,請問一下小規(guī)模納稅人第三季度開了1個點(diǎn)的普票和0稅率的發(fā)票,但是0稅率的發(fā)票當(dāng)月沖紅了,報增值稅的時候系統(tǒng)把0稅率正數(shù)那張發(fā)票也算到和1個點(diǎn)的正數(shù)發(fā)票不含稅銷售額一起算了合適的嗎
應(yīng)收賬款。壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提和核銷,賬務(wù)處理具體怎么做?
實(shí)際營業(yè)利潤-168367.49元,預(yù)算-2407798.13元,預(yù)算達(dá)成率多少
2021年收到的專票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對方還能沖紅嗎?這對我們公司有什么影響嗎?
老師 我想問一下 因?yàn)槲覀児镜墓e金是員工自愿要求交 那相當(dāng)于沒有公司部分要交的話 我做賬的時候賬務(wù)處理是要怎么做呢
一個煮播帶貨服務(wù)費(fèi)是銷售額的20%,這個要這么能入賬?
傭金與推廣費(fèi)的區(qū)別是什么?在哪個行業(yè)有特殊?
老師好,我們有一個這樣的情況,就是報關(guān)單上的成交方式是C&F但業(yè)務(wù)員在報關(guān)單填制時,忘記把運(yùn)費(fèi)2200也加到貨值12000里了,請問這樣的情況開出口發(fā)票怎么辦?都說以FOB確認(rèn)收入,但是這個我們?nèi)绻訤OB確認(rèn)收入的話,就少了2200元,如果以12000元確認(rèn)收入,就又多了2200元,這個多的應(yīng)該怎么處理比較好?
有做賬的財(cái)務(wù)軟件還需要建立客戶往來款表格嗎?
老師你好 請問添加開票員是怎么操作的?
鑒定咨詢服務(wù)費(fèi)評級服務(wù)費(fèi),怎么寫分錄?
填哪里?要換算成1%稅率的金額嘛
季度開票金額超過30萬了
是的,不算這個預(yù)收款也超30萬了
那么要換算成1%稅率的金額申報交稅。必須是開的是不征稅的發(fā)票才不申報,
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。