你好,這個不行。增值稅你可以看12月的本年累計 但是附加稅沒辦法。
稅務上報F50006核心征管系統:增值稅未申報或未對比。上報匯總可以的
金稅盤里的增值稅匯總金額比納稅申報表系統里生成的多幾毛錢,怎么調整
老師 增值稅零申報,金三自動申報附加稅,電子稅務局無法那種附加稅申報表,那附加稅申報表在哪里可以打印出來呢? 二:增值稅為零申報,增值稅申報信息寫入金三核心征管系統后,金三核心征管系統自動生成城建稅及附加申報信息,電子稅務局從金三核心征管系統獲取到已申報信息后,向納稅人展示為已申報狀態(tài)。 二
請問免抵退系統中匯總表的免抵稅額是否就是增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)的增值稅免抵稅額?
老師,稅務系統哪里可以打印一年共繳了多少增值稅,附加稅匯總數據
老師您好:這家公司是一般納稅人,8月份開了5萬的外經證,已預繳增值稅917.43元和城建稅32.11,這個月申報稅款呢,進項稅額有4147.72元,這樣銷項減去進項還有留抵19.28元,這個月增值稅就不用交了,那預繳的917.43就留抵,那預繳城建32.11元還用退嗎?謝謝!
出口退稅 就是A公司接了一個俄羅斯的采礦冶金廠擴建工程 由B公司來完成這個冶金廠擴建,出口環(huán)節(jié)是B公司把設備賣給A,A再出口給A在俄羅斯的分公司,最終設備的退稅款是歸B所有 這種業(yè)務模式下 出口退稅能退下來嗎
#提問#老師,債務重組中的債務人以長期股權投資和投資性房地產換取債權人的固定資產,那么債務人的應付賬面與賬面差異應該計入什么科目?
老師,就是我們是A公司和旅游景點之前有個協議,需要轉款給導游的代收代付導游提成,我們另一個B公司也是導游帶顧客去買東西,B公司給導游提成我可以用A公司賬戶轉嗎@董孝彬老師
老師,您好,我們公司是醫(yī)學檢驗公司,只有提供檢驗檢測服務,不能售賣醫(yī)療器械,科研儀器等實物商品。我們想委托具有經營許可證的b公司幫我們賣儀器,由b公司給客戶開發(fā)票,我們拿b公司的代銷清單確認收入,這樣我們還需要給b公司開具貨物發(fā)票嗎?就是假若我們的產品委托b公司賣了100萬,我們要給b公司20萬代銷服務費,那剩下的80萬b公司要轉給我們,這80萬我們還需要開票嗎?
檔案管理服務費,和對方簽的協議,對方已把錢打入,但是我企業(yè)因為發(fā)票限額開不出來這么多的發(fā)票這種情況怎么辦賬務怎么處理,能掛預收嗎,還是直接進收入
老師,公司24年買的固定資產原價2000元,當時對方開錯發(fā)票,發(fā)票1500入的賬,折舊一年后,發(fā)現少入賬500,對方重開了一張2000的發(fā)票,把之前1500發(fā)票紅沖了,我該如何做賬務處理?
老師好!請教風電機艙結構件制造業(yè)的庫存盤點,財務部門應該多久盤點一次?成品對應的生產成本怎么核算?
為什么沒有減評估增值的金額
若稅法規(guī)定與收入相關的預收款項應于收到時計入當期應納稅所得額,則合同負債的計稅基礎為零。老師能舉例說明下嗎