同學(xué),你好 簽訂補(bǔ)充協(xié)議就行了
老師,我們現(xiàn)在簽的合同是9個(gè)點(diǎn),但是對(duì)方是小規(guī)模,只能開(kāi)1個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,像這種情況稅局認(rèn)可嗎?。
老師,公司之前簽訂的合同單價(jià)是50元,但是后面開(kāi)票單價(jià)是45元,這種情況的話,可以做個(gè)補(bǔ)充條款或者協(xié)議說(shuō)明是市場(chǎng)因素,這樣的合同具有法律依據(jù)嗎
老師,印花稅按簽訂日期繳納,合同金額變了,我已經(jīng)繳納完印花稅了,怎么辦呢?但是合同簽訂日期沒(méi)變,只是簽了一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議。這種情況我怎么交印花稅能夠準(zhǔn)確些呢?
公司只能開(kāi)1%的專(zhuān)票,合同要求6%的專(zhuān)票,遇到這樣的情況怎么處理?能去稅務(wù)大廳開(kāi)?
我司有兩臺(tái)外協(xié)車(chē)輛協(xié)助運(yùn)輸貨物,車(chē)輛的加油費(fèi)使用我司的加油卡,本應(yīng)支付給外協(xié)的運(yùn)費(fèi)就會(huì)抵扣掉相應(yīng)的油料成本,因跟外協(xié)車(chē)輛簽訂的是運(yùn)輸協(xié)議,先要補(bǔ)充協(xié)議,針對(duì)這個(gè)油料的問(wèn)題,注明情況,請(qǐng)問(wèn)這樣的補(bǔ)充協(xié)議有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如果可以這樣補(bǔ)充,應(yīng)該怎么寫(xiě)規(guī)范點(diǎn)?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工