你好,小規(guī)模交增值稅及附加,印花稅 其稅收分類編碼為 107010401 你看看
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司,是一個(gè)做運(yùn)輸?shù)钠脚_(tái)。貨主從我們平臺(tái)發(fā)貨,然后把需要給司機(jī)的運(yùn)費(fèi),和9個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)一起打到我們平臺(tái),我們?cè)侔堰\(yùn)費(fèi)給司機(jī)。產(chǎn)生了多少金額的費(fèi)用,我們就開(kāi)多少金額的專項(xiàng)發(fā)票,比如1000塊運(yùn)費(fèi),和90的稅,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)為1090。但實(shí)際中,1000塊錢(qián),我們只向貨主收7個(gè)點(diǎn)的稅(政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司的稅有部分返還,我們?cè)敢庾屢徊糠掷o客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)額度為1070?發(fā)票上這個(gè)附屬類應(yīng)該怎么填才對(duì)? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個(gè)月對(duì)方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點(diǎn)開(kāi)。還是說(shuō),需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開(kāi),完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點(diǎn)開(kāi)?此外,稅務(wù)局對(duì)于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷(xiāo)售嗎?和平銷(xiāo)返利是不是同一種?
老師,注冊(cè)公司時(shí)到底要選擇小規(guī)模納稅人還是一般納稅人好,哪種納稅少,公司銷(xiāo)貨基本不需要開(kāi)票,進(jìn)貨也沒(méi)有要發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。公司是用來(lái)開(kāi)阿里巴巴的網(wǎng)店,屬于自己生產(chǎn)型企業(yè),然后在網(wǎng)上銷(xiāo)售,注冊(cè)哪種公司更合適,是屬于生產(chǎn)型企業(yè)然后做電商只在1688網(wǎng)上銷(xiāo)售的,這種需要納稅嗎?
郭老師你好! 1主要業(yè)務(wù)是二手車(chē)收購(gòu)進(jìn)來(lái)賣(mài)出去,開(kāi)了好多年, 性質(zhì)是有限公司,交稅身份是小規(guī)模 2.6月開(kāi)始開(kāi)了基本戶有流水,我要從什么時(shí)候開(kāi)始報(bào)稅 3.如果買(mǎi)進(jìn)來(lái)沒(méi)有憑證只有轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬嗎 4.做賬只有銀行流水和銷(xiāo)售發(fā)票可以做賬嗎 5.這個(gè)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票一般是大廳代開(kāi)的嗎?自己不可以開(kāi)的吧? 6.我應(yīng)該怎么和對(duì)方溝通,需要對(duì)方提供哪些資料,謝謝!
四、計(jì)算題 1、東盛機(jī)械廠為增值稅一般納稅人。2019年4月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)A 材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目,稅控發(fā)票注明價(jià)款 800 000元,增值稅稅額10400 (2)購(gòu)進(jìn)B 材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目,稅控發(fā)票注明價(jià)款 300 000元,增值稅稅額3900 (3)從國(guó)外購(gòu)進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目,關(guān)稅完稅價(jià)格 1000 000元,取得了開(kāi)具的增值稅專用繳款書(shū), 關(guān)稅率20%。 (4)委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項(xiàng)目,開(kāi)出20 600元支票用于支付加工費(fèi),取得了稅務(wù)代開(kāi)的增值稅發(fā)票。 (5) 銷(xiāo)售車(chē)床20臺(tái),取得不含稅收入4 000 000元。 (6)將1臺(tái)自產(chǎn)的專用車(chē)床作為投資給 A 公司,成本300 000元,本企業(yè)和其業(yè)均無(wú)同類車(chē)床。 (7) 銷(xiāo)售積壓不用的原材料,取得含稅收入11 300元。 (8) 將與(5)銷(xiāo)售的同樣車(chē)床2臺(tái)與鞍山鋼鐵公司的鋼材交換,取得增值稅專票上注明的價(jià)款 400 000元,增值稅稅額52000元。 要求: (1)計(jì)算當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納的增值稅稅額(假設(shè)防偽稅控發(fā)票均經(jīng)認(rèn)證)。
由于經(jīng)營(yíng)有方,2021年銷(xiāo)售額達(dá)到一般納稅人標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)需要購(gòu)進(jìn)一批原材料,有兩個(gè)進(jìn)貨渠道可以考慮。一種是從一般納稅人企業(yè)進(jìn)貨,每件含稅12元,可以開(kāi)具專票。一種是從小規(guī)模納稅人企業(yè)進(jìn)貨,每件含稅9元,可以開(kāi)具普票。甲企業(yè)全年共需此種原材料20萬(wàn)件。企業(yè)主要業(yè)務(wù)分為兩塊,一塊是板材制品銷(xiāo)售,估計(jì)年收入為1600萬(wàn)元,另一塊是安裝收入,估計(jì)年收入為400萬(wàn)元。進(jìn)項(xiàng)稅額估計(jì)年總量為200萬(wàn)元,主要用于購(gòu)買(mǎi)原材料,安裝業(yè)務(wù)基本沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。問(wèn):甲企業(yè)應(yīng)選擇哪家供貨商?
自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)個(gè)稅,更正個(gè)稅的話,多繳納的稅款會(huì)退回到原來(lái)賬戶嗎
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)社保退費(fèi)屬于營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)作為購(gòu)進(jìn)方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果抵扣了,對(duì)方要開(kāi)紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是否需要購(gòu)進(jìn)方做什么,銷(xiāo)售方才可以開(kāi)紅字發(fā)票?
老師,因?yàn)槲覀児厩懊娓鼡Q了幾個(gè)會(huì)計(jì),導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)混亂,可以說(shuō)就是爛賬,應(yīng)收應(yīng)付一大堆,還有待認(rèn)證也對(duì)不上,這要怎么處理呢
老師票據(jù)貼現(xiàn)的分錄怎么寫(xiě),謝謝
您好,庫(kù)存盤(pán)虧怎么做賬務(wù)處理,原因有好幾個(gè)(管理不善,成本差異等)
建筑行業(yè),發(fā)放項(xiàng)目的農(nóng)民工工資時(shí),需要先申報(bào)個(gè)稅嗎
老師 我資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤(rùn) 期末數(shù)-期初數(shù) 不等于 凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù), 我看了下原因不知道是不是(2024年12月企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,2025年1月繳納時(shí)候我做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。) 現(xiàn)在銀行需要報(bào)表叫我調(diào)一下,保持一質(zhì)。那我是不是 應(yīng)給利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),更換成企業(yè)所得稅,那就吻合了? 正常是怎么處理的?
請(qǐng)問(wèn)老師,假如員工于2025年6月30日離職,我是不是在7月份給她做社保和個(gè)稅申報(bào)減員?
你好老師,為啥我筆記本不顯示這個(gè)無(wú)線網(wǎng),手機(jī)能顯示,還能連接