1印花稅的計(jì)稅依據(jù)合同的不含稅金額 2是的 3可以
老師,想咨詢(xún)一下印花稅的計(jì)提方法和依據(jù),去年9月成立的公司,屬于建筑安裝服務(wù)類(lèi),因?yàn)橛幸恍┌惭b沒(méi)有簽訂合同(或者是合同沒(méi)有金額,以最后的結(jié)算單金額給我們結(jié)算),但是平時(shí)我們給對(duì)方開(kāi)出過(guò)一部分發(fā)票,至今從未計(jì)提過(guò)印花稅,像這種情況,我們是否需要計(jì)提印花稅,如果計(jì)提的話(huà),是以發(fā)票金額作為計(jì)稅依據(jù)嗎
工程監(jiān)理公司,和客戶(hù)簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢(xún)*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢(xún)”,為了提高公司的造價(jià)咨詢(xún)的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒(méi)變,發(fā)票開(kāi)了一部分“監(jiān)理咨詢(xún)*咨詢(xún)費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開(kāi)票“咨詢(xún)費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票都是開(kāi)的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開(kāi)票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢(xún)*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢(xún)*咨詢(xún)費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開(kāi)“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開(kāi)“監(jiān)理咨詢(xún)*咨詢(xún)費(fèi)”,必須交印花稅,沒(méi)有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
老師,下午好!因?yàn)槲宜镜挠』ǘ惖纳陥?bào)一直以為都只報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額,現(xiàn)在給稅局查到了,叫我們要補(bǔ)稅,我想問(wèn)一下就是印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同申請(qǐng)的依據(jù)是什么:不含稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額+不含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額=申報(bào)金額嗎?(需不需要電費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票金額除扣出來(lái)了)。我現(xiàn)在是想問(wèn)印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票+銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票含稅申報(bào)呢?盼復(fù)!
應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿的計(jì)稅依據(jù),為賬簿記載的實(shí)收資本(股本)、資本公積合計(jì)金額;稅率為萬(wàn)分之二點(diǎn)五。 老師,當(dāng)年我沒(méi)有實(shí)收資本,資本公積,也要0申報(bào)印花是嗎?這個(gè)就是按次的是么?那我平時(shí)的,賬本,也要申報(bào)吧?那是按年? 還有,合同的印花,可以按次吧?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是電梯銷(xiāo)售小規(guī)模納稅人的,3月份購(gòu)銷(xiāo)合同都有簽,就是客戶(hù)那里我們是先開(kāi)了一半的發(fā)票,供應(yīng)商那里發(fā)票4月才能拿過(guò)來(lái),那我3月份庫(kù)存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒(méi)有成本了?還有就是1季度購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅怎么申報(bào)?銷(xiāo)售的發(fā)票就開(kāi)了一半,我是按全額申報(bào)還是按發(fā)票一半金額申報(bào)?購(gòu)入的發(fā)票沒(méi)有,我是按合同金額先申報(bào)還是等發(fā)票過(guò)來(lái)了下個(gè)月再申報(bào)印花稅
老師,租賃出去挖機(jī),跟連人帶車(chē)出租,稅率分別是多少,?一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,單位的3層建筑,分層出租,產(chǎn)權(quán)證建筑面積是183平方米,占地面積123平方米,按12元交土地稅,請(qǐng)問(wèn):我單位按123平方米交土地稅嗎?還是按123??3等于369平交土地稅?
老師,我們租廠房,一年100萬(wàn)。去年六月到今年六月,去年的發(fā)票還是今年開(kāi)的。今年的發(fā)票還沒(méi)有開(kāi),我要提前入賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我們是中醫(yī)館,收到客戶(hù)的膏方款是借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在要退一些客戶(hù)的膏方款,是不是直接做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:銀行存款
老師,對(duì)方用個(gè)人名義開(kāi)五金發(fā)票給我們可以嗎?我們也是用公戶(hù)轉(zhuǎn)賬給他個(gè)人?
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)票增加額度,要客戶(hù)合同,那現(xiàn)在電子稅務(wù)局增加的合同還要對(duì)方財(cái)務(wù)確認(rèn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下如果已實(shí)繳十萬(wàn)塊,稅務(wù)轉(zhuǎn)股需要注意什么,具體怎么操作
跨年的發(fā)票能紅沖,重開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下同一個(gè)老板名下幾家公司 生產(chǎn)出的東西是拿到自己另一家公司銷(xiāo)售 沒(méi)有銷(xiāo)售的公司進(jìn)項(xiàng)稅多了可以開(kāi)到另外老板名下公司嗎
老師,我在填期初,為啥這些我用紅色圈起來(lái)的部分不能錄入數(shù)據(jù)?
我們收到的發(fā)票是價(jià)稅合計(jì)全部入成本的,收到的普通發(fā)票,那么印花稅的計(jì)稅金額不應(yīng)該是等于我確認(rèn)的成本=計(jì)稅金額+稅額嗎
沒(méi)有合同嗎 沒(méi)合同安價(jià)稅合計(jì)可以
有合同呀,都是按每期賬單付款,賬單金額比如是一個(gè)月85116,開(kāi)具普通發(fā)票:價(jià)稅合計(jì)85116=84273.27+842.73
不是告訴你了嗎?合同上面有不含稅的金額,按照不含稅的金額繳納。
我的賬單沒(méi)有注明不含稅金額,只有一個(gè)金額,那么怎么確認(rèn)印花的計(jì)稅依據(jù)
也沒(méi)有寫(xiě)稅率的話(huà)85116按照這個(gè)來(lái)交。