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月底結轉(zhuǎn)領用原材料科目怎么寫

2025-07-14 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-14 11:18

借:生產(chǎn)成本-材料費 貸:原材料

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快賬用戶2138 追問 2025-07-14 11:36

月底結轉(zhuǎn)增值稅及附加稅要不要結轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-07-14 11:38

月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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