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你好老師,我合作收到一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是個(gè)人開的,備注上面寫著,購買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,改發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這個(gè)我合作社怎么申報(bào)?

2025-07-13 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-13 15:46

?勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi) 在扣繳端綜合申報(bào)-勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)交)

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快賬用戶7595 追問 2025-07-13 15:53

你好老師,這個(gè)人是在單位上班的,他們單位也報(bào)個(gè)稅著呢,這次開票金額是6000元,這個(gè)怎么報(bào)?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:54

直接按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅

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快賬用戶7595 追問 2025-07-13 15:56

這和存在年終個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?

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快賬用戶7595 追問 2025-07-13 15:56

這個(gè)不申可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:57

是的,那個(gè)存在年終個(gè)人所得稅匯算清繳

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快賬用戶7595 追問 2025-07-13 16:13

你好老師,這個(gè) 我合作社不申報(bào)不申報(bào)可以嗎,叫這個(gè)人年終匯算一下行不行?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 16:14

不可以的,代開了發(fā)票公司必須要申報(bào)

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快賬用戶7595 追問 2025-07-13 16:15

申報(bào)就要交稅,年終匯算不到60000元,是不是要退稅來?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 16:16

是的,那個(gè)是多退少補(bǔ)

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快賬用戶7595 追問 2025-07-13 16:55

你好老師,有個(gè)勞務(wù)報(bào)酬,選擇不適用累計(jì)預(yù)扣法還是適用累計(jì)預(yù)扣法。

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齊紅老師 解答 2025-07-13 16:58

在扣繳端綜合申報(bào)-勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)交)

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快賬用戶7595 追問 2025-07-13 18:26

你好老師,勞務(wù)報(bào)酬,里面進(jìn)去這個(gè)人帶不出來,是不是采集信息不正確,在任職受雇類型里面應(yīng)該怎么選?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 20:28

任職類型選其他,就行

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?勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi) 在扣繳端綜合申報(bào)-勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)交)
2025-07-13
那個(gè)需要你們給代扣代繳個(gè)稅
2025-06-10
你好,你看一下發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳嗎?如果有的話需要。
2023-01-09
你好,給他采集人員信息,是否是雇員,選擇其他,然后在綜合所得勞務(wù)報(bào)酬一般里面給他申報(bào)個(gè)稅就行。這里面的收入填寫不含稅的金額
2023-07-24
意思是要代扣交個(gè)稅的呀
2023-02-04
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