按年度平均人數(shù),年度平均人數(shù)不超30人就不用交
老師,全年一次性獎(jiǎng)金現(xiàn)在不是還可以單獨(dú)計(jì)稅嗎?如果每人在12月計(jì)提35000,個(gè)稅全部公司承擔(dān),那這個(gè)個(gè)稅是不是還是每人3%?不是和工資累計(jì)在19年算稅對(duì)嗎?那12月計(jì)提獎(jiǎng)金的時(shí)候,要不要把個(gè)稅加在三萬(wàn)五的獎(jiǎng)金上,然后在申報(bào)期報(bào)獎(jiǎng)金額度時(shí)就是三萬(wàn)五加個(gè)稅的總和?
就是同一個(gè)人如果注冊(cè)兩個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照。這兩個(gè)個(gè)體戶都分別是核定征收。也就是說(shuō)月不超過(guò)三萬(wàn),季度不超過(guò)九萬(wàn)是免增值稅和個(gè)稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候。個(gè)人所得稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒有什么說(shuō)法嗎?下一年匯算清繳的時(shí)候。個(gè)稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒。需要兩戶累計(jì)匯算繳納稅款還是全免的呀?
老師好 有老師幫我看一下嗎 我給您看的圖片是我在個(gè)稅系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)11月的,比如說(shuō),累計(jì)收入20000,累計(jì)專項(xiàng)扣除3000,累計(jì)減除費(fèi)用是40000,那么我12月只要控制在40000-20000-300=17000,只要我第12月申報(bào)的時(shí)候扣除個(gè)人社保,控制在17000以內(nèi)就不用繳納個(gè)稅,這個(gè)理解對(duì)嗎
老師,我們公司22年1月招了20個(gè)寒假工,其他在職人數(shù)全年累計(jì)300個(gè),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金的時(shí)候上年在職職工人數(shù)這一欄要怎么填呢?還有寒假工的工資要算在上年在職職工工資總額里面嗎?
老師好,一個(gè)人從兩個(gè)公司發(fā)工資,這樣的話他是兩個(gè)公司一年超過(guò)6萬(wàn)了,每 個(gè)公司沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn),就是說(shuō)他是個(gè)人匯算清繳的時(shí)候一起累計(jì)算在補(bǔ)稅還是怎么著
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎?分錄怎么寫(xiě)
老師,金蝶軟件壞了,來(lái)不及做賬申報(bào),怎么辦呢?所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送能隨便填申報(bào)表后續(xù)季報(bào)過(guò)后再更正申報(bào)的嗎??
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)可以入庫(kù)存,但是可以做成本嗎
單選題,全資子公司不是百分百控股嗎,出售了百分之七十五,還有百分之二十五,賬面價(jià)值不是百分百嗎?算報(bào)表時(shí)不應(yīng)該按份額算嗎
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫(xiě)
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫(xiě)申報(bào)表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒(méi)有寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法。未來(lái)適用是什么意思
殘保金人數(shù)要與企業(yè)所得稅匯算清繳的年度平均人數(shù)一致
殘障金怎么計(jì)算