您好,是一般人的分錄,是吧
請問下老師,一般納稅人,購買貨物,應(yīng)交增值稅相關(guān)的分錄怎么寫呢,從發(fā)票未認(rèn)證到認(rèn)證的
老師你好,請問增值稅從計(jì)提,到結(jié)轉(zhuǎn),到繳納的分錄怎么做?
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅,這個轉(zhuǎn)到未交增值稅的金額是把銷項(xiàng)的金額全部轉(zhuǎn)嗎
老師計(jì)提增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這筆分錄里的貸方次月繳納稅款時結(jié)轉(zhuǎn)了,那借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))、進(jìn)項(xiàng)都有余額,實(shí)際是已經(jīng)繳納了稅費(fèi),原因出現(xiàn)了少做一步月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,沒有把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出全部轉(zhuǎn)到未見增值稅,每月直接做的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,F(xiàn)在想把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)無余額,我不知道怎么調(diào)整
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個人繳納印花稅嗎
是的老師
采購時:借:原材料/庫存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款。
材料領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料。
計(jì)提工資:借:生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。
發(fā)生的水電費(fèi)、機(jī)物料消耗等:借:制造費(fèi)用 貸:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款。
計(jì)提折舊:借:制造費(fèi)用(車間用) 管理費(fèi)用(管理部門使用) 營業(yè)費(fèi)用(銷售部門使用) 貸:累計(jì)折舊。
月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用:借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品。
月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品:借:庫存商品。
銷售收入:借:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款。
月末,計(jì)提附加稅(增值稅不在本科目核算):借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加。
月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金:借:本年利潤。
月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入:借:主營業(yè)務(wù)收入。
月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用:貸:管理費(fèi)用。
季末,計(jì)提預(yù)交所得稅:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。
期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅金) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。