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請(qǐng)問老師,答案里計(jì)算的1.15這個(gè)數(shù)字是什么意思,怎么來的呀?
請(qǐng)問一下老師,教材數(shù)字看不懂怎么算的
請(qǐng)問一下老師,教材數(shù)字看不懂怎么算的
老師請(qǐng)問一下,這三個(gè)地方怎么填報(bào),請(qǐng)用數(shù)字把計(jì)算過程給說下,用數(shù)字舉例說明下,謝謝
請(qǐng)問老師,0.38和3.37這兩個(gè)數(shù)字是怎么來的怎么算的
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來說,有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個(gè)稅,前幾個(gè)月申報(bào)都不超5000,六月所屬期申報(bào)了5800元,是不是累計(jì)數(shù)不超過都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期沒有收入,進(jìn)項(xiàng)稅都是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅稅,這個(gè)月報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅不用進(jìn)行勾選認(rèn)證的操作吧?
老師,采購蘋果的裝箱整理人工費(fèi),是記費(fèi)用還是記成本哈
知識(shí)產(chǎn)權(quán)做什么會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問企業(yè)工資因資金不足,有兩個(gè)月沒有發(fā)工資了,但每個(gè)月都按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在要報(bào)季度報(bào)表了,是不是把應(yīng)付職工薪酬的貸方轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,這樣好些嗎?
您好,實(shí)際利潤額 = 利潤總額 %2B 特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額 - 不征稅收入 - 資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)調(diào)減額 - 免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除 - 所得減免 - 彌補(bǔ)以前年度虧損 ,代入表格數(shù)據(jù)(利潤總額 53876.55、特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額 0.00、不征稅收入 0.00、資產(chǎn)加速折舊等調(diào)減額 0.00、免稅收入等 60000.00、所得減免 0.00、彌補(bǔ)以前年度虧損 0.00 ),計(jì)算得 53876.55 %2B 0 - 0 - 0 - 60000 - 0 - 0 = -6123.45 ,因免稅收入 60000 大于利潤總額 53876.55,故實(shí)際利潤額為 - 6123.45 ,這樣能理解么
明白啦,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!