你好,應該按實發(fā)數(shù)進行申報
老師!申報個人工資薪金的時候是按照計提數(shù)申報還是按照實發(fā)數(shù)申報呢?
個稅申報 是按計提的數(shù)申報 還是按實際發(fā)放的金額申報
老師工資按計提數(shù)申報個稅還是按實際發(fā)放數(shù)申報個稅
老師,企業(yè)個稅申報表上的申報金額要和賬上的計提數(shù)一致還是發(fā)放數(shù)一致,我們企業(yè)有不按時發(fā)工資的習慣
社保申報員工平均工資按應發(fā)工資申報,還是實發(fā)工資申報,這個申報數(shù)據(jù)是不是要和個稅系統(tǒng)申報的工資數(shù)一致
個人賣照片用不用交稅
您好!老師麻煩問一下我印花稅是按照價款來交還是價稅合計金額繳納
老師我們第二季度有收入,但是4-6月一點成本票也沒有,申報第二季度稅后,會被查嗎?應該沒事吧,就折磨一次
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤累計50萬,總以前年度虧損彌補以后不用交所得稅了,第二季末累計利潤30萬,也是從以前年度虧損彌補,那么我這兩個季度一共從虧損里彌補了80萬嗎?我總感覺哪里好像不太對,怪怪的感覺…第二季度末其實累計數(shù)啊
老師,水電費怎么分攤到每一個產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,有票收入20萬,無票收入50萬,請問增值稅報表怎么填?
老師,我問下稅務局申報表錯誤更正的問題,第1個是最終更改后的報表,第2個和第4個是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對的嗎
老師,手續(xù)費發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個季度因為老板沒有拿流水和回單來,做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務報表更正呢?還是這個季度補做就可以了呢
老師在嗎?請問一下我們公司5月和6月的工資都沒發(fā),個稅申報是正常報還是零申報?
我是按計提數(shù)申報的,怎樣更改?
這種情況方便跟稅局溝通嗎?
你好,去更正申報就可以了
新公司,4月沒發(fā)工資,所有人員進行0申報是嗎?
你好,是的,就是這樣了。
老師怎么更正申報,能把步驟發(fā)給我嗎?
你好,你在申報公司的那個軟件上面點擊。申報查詢 然后找到對應的月份查詢申報的記錄,再在右邊點擊更正按鍵。
老師,4,5月申報個稅沒填寫附加扣除項,我更正時是不是也不能填寫?
你好,你這個扣除項看是什么時候增加,而且看日期是什么時候。然后再對應扣除,你也可以匯算的時候再扣。
附加扣除項7月才有員工添加
你好,這個實際上是屬于哪個期間就在哪個期間扣。
老師在申報系統(tǒng)里有員工的申述待處理,我更正完報表怎么處理這個問題?
你好,這個你更正申報之后去找稅務局,讓他們幫你處理。