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老師,我們是建筑掛靠公司,有個項目分成的6個標段中在我們公司,其中一個標段的老板既是我們的甲方,又是項目老板,6月這個老板打自籌資金的直接用甲方公司打的,我想問一下我賬務該怎么處理

2025-07-10 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 17:08

收到時:借 “銀行存款”,貸 “其他應付款 ——XX 老板”(注明 “甲方代付自籌資金”)。 后續(xù)用款按工程支出核算,結算時從應付老板款項中抵扣該筆資金,沖平 “其他應付款” 即可。

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快賬用戶5585 追問 2025-07-10 17:46

老師,主要打自籌資金這個公司是我們的甲方,稅務會不會默認為預付工程款

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:49

同學你好 這個也有可能

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快賬用戶5585 追問 2025-07-10 17:51

肯定掛往來不交稅款是項目老板最愿意的,但是站在公司角度有沒得風險

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:53

這個沒什么風險的哦

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快賬用戶5585 追問 2025-07-10 17:55

你的意思掛往來,和預付工程款都可以嗎,稅務也會這么界定嗎,因為前者不交稅,后者要交稅

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:55

同學你好 對的 是這樣

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快賬用戶5585 追問 2025-07-10 18:10

老師,我把情況說一下,你看看該怎么處理,就是項目老板,既是甲方老板,又是乙方就是我們公司掛靠項目老板,6月從甲方公司轉款100萬到我們公司,沒有銀行回單沒有附注,我讓對方以2%預交增值稅,對方不想交,但是我覺得有風險,因為現(xiàn)在稅銀都是聯(lián)了網(wǎng)的,我怕稅務覺得我們預收了工程款的不愿意繳稅,讓我搭借款,所以我想求助你們具體該怎么處理,我們公司才不會有風險

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:16

核心是先明確100萬性質,按合規(guī)方式處理: 1.?若為預收工程款(優(yōu)先確認,因老板身兼甲乙方,資金更可能與項目相關): 立刻讓甲方補銀行回單并注明“XX項目預收款”,固定證據(jù); 若項目跨區(qū)域,必須按2%預繳增值稅(稅銀聯(lián)網(wǎng)可追蹤資金流,不繳易被查補稅+滯納金);本地項目雖預繳要求稍松,但需留存項目進度證明(避免被認定為延遲繳稅)。 2.?若強行按借款處理(風險較高,不建議): 必須簽規(guī)范借款合同(注明用途、期限、利息,哪怕無息),避免被稅務認定為“隱匿工程款”; 無息借款可能被稅務核定利息收入,補征6%增值稅,反而更麻煩。 建議優(yōu)先按工程款處理,補全憑證并合規(guī)預繳,這是規(guī)避風險的最穩(wěn)妥方式。

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快賬用戶5585 追問 2025-07-10 18:19

那老師,他覺得補借款合同也比較麻煩,可不可以原路退回這筆款,然后通過他指定個人轉到我們公司,再搭往來

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:27

同學你好 這個可以的

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快賬用戶5585 追問 2025-07-10 18:29

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:41

滿意請給五星好評,謝謝

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收到時:借 “銀行存款”,貸 “其他應付款 ——XX 老板”(注明 “甲方代付自籌資金”)。 后續(xù)用款按工程支出核算,結算時從應付老板款項中抵扣該筆資金,沖平 “其他應付款” 即可。
2025-07-10
假設收到分包方款項: 借:銀行存款 貸:其他應付款 - 分包方 支付項目工資: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 收取管理費: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 - 管理費 當掛靠方打錢給您的公司用于支付工資時: 借:銀行存款 貸:其他應付款 - 掛靠方
2024-08-02
你好,哪個企業(yè)開出發(fā)票的?
2024-07-23
你好,你可以做現(xiàn)金收入或者其他應收款
2020-08-16
同學你好 1.借銀行 貸其他應付款-掛靠方 2.你做成你自己的工程,管理費和稅費就是你的利潤,掛靠方按照扣除之后的金額給你提供成本票 你給他打款先把往來沖了,然后剩下的就是按照成本票打款 3.不能,要對公的哦
2020-09-03
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