你好,被對(duì)方紅沖了,就做上個(gè)月分錄的相反分錄就是了。 然后再根據(jù)7月份開(kāi)具的發(fā)票,再做相應(yīng)分錄就是了??
我們提供10元的貨物給幼兒園,幼兒園已經(jīng)給了5元的貨款,還有5元應(yīng)收未支付。但是貨物出現(xiàn)問(wèn)題,幼兒園要求退款1元,我們公戶從退1元給幼兒園,這筆1元的分錄怎么做賬
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照發(fā)出去的工資總額,還是按計(jì)提但沒(méi)有發(fā)的工資總額繳
老師,股東分完紅必須交個(gè)稅嗎,怎么交的
老師,對(duì)方上個(gè)月給我公司開(kāi)具的高速費(fèi)發(fā)票抬頭名稱錯(cuò),這個(gè)可以入賬嗎
老師期間費(fèi)用想要設(shè)成三個(gè)門店可以看的出自己各自的費(fèi)用,怎么設(shè)置比較合理
結(jié)轉(zhuǎn)成本的附件是什么
老師,待確認(rèn)三個(gè)字什么意思,之前客戶沒(méi)做過(guò)稅務(wù)申報(bào)
如果本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),累計(jì)利潤(rùn)為正數(shù),股東分紅不分
老師,上個(gè)月產(chǎn)生了個(gè)稅,公司出,怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)公司是免稅農(nóng)產(chǎn)品行業(yè),一般納稅人,有一家客戶一定要開(kāi)增值稅發(fā)票,那這一家客戶免稅的開(kāi)專票了,免稅繳納稅款,其他客戶開(kāi)普通發(fā)票,是免稅,還是交稅
6月份我做的進(jìn)賬稅額,和發(fā)票勾選系統(tǒng)里面對(duì)不上了,老師。
你好,既然賬面做了進(jìn)項(xiàng)稅額,那系統(tǒng)里面也需要做相應(yīng)勾選,勾選了就可以對(duì)上的啊?
老師,對(duì)方企業(yè)紅沖了這張發(fā)票,沒(méi)法勾選
你好,那你賬面 也不做? 進(jìn)項(xiàng)稅額? ?處理就是了?
6月份還沒(méi)有結(jié)賬。我想調(diào)整一下這張發(fā)票,等于這筆錢已經(jīng)付就去了,發(fā)票被對(duì)方紅沖了(相當(dāng)于沒(méi)發(fā)票),我該怎么做,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,老師
你好,6月份取得的發(fā)票,正常做費(fèi)用分錄(不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額) 發(fā)票被對(duì)方紅沖了,做正常費(fèi)用分錄的相反分錄
老師,我可以直接把那張紅沖的發(fā)票拿出來(lái),然后再把7月份對(duì)方開(kāi)的發(fā)票放進(jìn)去嗎?
你好,是不應(yīng)當(dāng)這樣處理的。 (你這樣處理,就無(wú)法體現(xiàn)發(fā)票被紅沖這個(gè)過(guò)程)
發(fā)票被對(duì)方紅沖了,怎么做會(huì)計(jì)分錄,原分錄是借制造費(fèi)用,貸銀行存款,錢是已經(jīng)付了。
你好,紅沖的時(shí)候,做之前入賬分錄的相反分錄就是了??
可是不能沖銀行存款呢老師,之前分錄是借制造費(fèi)用,貸銀行存款,銀行存款確實(shí)付出去了
你好,再根據(jù)取得的發(fā)票,再做 銀行存款的貸方,這樣銀行存款余額就可以對(duì)上了啊??
老師,我是會(huì)計(jì)小白。不好意思,啥都不懂,就是說(shuō)6月份已經(jīng)付出去了錢,之后紅沖銀行存款不是對(duì)不上了嗎?而新開(kāi)的發(fā)票要7月份才到
你好,請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
我看到了,但是您的意思是6月份的銀行存款到7月份才能對(duì)得上嗎?
你好,是的,跨月了就只能是這樣的
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??