不行,負(fù)數(shù)金額是銷售折讓或退貨,需按發(fā)票沖減。正確分錄: 借:庫(kù)存商品 -4407.08 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -396.64 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款 -4803.72 (或沖減原付款科目 ) 同時(shí),正數(shù)部分按正常采購(gòu): 借:庫(kù)存商品 136619.56 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 12295.76 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 148915.32 (正數(shù) %2B 負(fù)數(shù)調(diào)整后金額 )
老師。收到普通發(fā)票就按含稅價(jià)正常做賬就可以吧?借商品貸銀行存款,
老師,上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款在貸方負(fù)數(shù),現(xiàn)在銀行收到錢(qián),我做借銀行存款貸應(yīng)付賬款對(duì)吧
第一步?jīng)]有發(fā)票暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品100 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估100 第二步收到發(fā)票沖暫估 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)100 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估負(fù)數(shù)100 3根據(jù)發(fā)票入賬 借庫(kù)存商品85 應(yīng)交稅費(fèi)15 貸應(yīng)付賬款-總部100 第四步本公司的客戶把錢(qián)30塊打給了總部 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)—23 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)—7 貸應(yīng)付賬款總部負(fù)數(shù)—30 這樣就行了吧?老師
老師,3月收到一張紅沖2023年的發(fā)票 做賬是借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)嗎
老師,款已付 發(fā)票已收到 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)票紅沖 是相同分錄做負(fù)數(shù)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),我 6 月份未開(kāi)票,7 月份申報(bào)了一張未開(kāi)票收入 9 萬(wàn),已經(jīng)抵扣了 9 萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后開(kāi)來(lái)一張紅字通知單單出去,對(duì)方說(shuō)要開(kāi) 10 萬(wàn)的紅字通知單,就把我開(kāi)的 9 萬(wàn)紅字作廢了,我現(xiàn)在要怎么樣操作才能重新開(kāi)個(gè) 10 萬(wàn)紅字出去?
如果我的做賬憑證摘要寫(xiě)的是臨時(shí)勞務(wù)費(fèi)是不是要繳納個(gè)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)每月月初給上月做賬的時(shí)候,已交的上月的增值費(fèi)需要計(jì)提嘛,具體怎么做分錄呀
印花稅 怎么申報(bào)不需要稅務(wù)局核定,按季的話而要核定,按次申報(bào)還需要嗎。按次申報(bào)是怎么回事
員工臨時(shí)給公司干活付工資時(shí)候應(yīng)該是工資還是勞務(wù)報(bào)酬?臨時(shí)工需要繳納社保嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 我們用自己公司做出口 但是對(duì)方不從我們公司走賬可以嗎 報(bào)關(guān)是我們幫報(bào)
請(qǐng)問(wèn),我們有一個(gè)公司從1月一直沒(méi)有業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)填季報(bào)所得稅申報(bào)表我都填0可以嗎
老師,保險(xiǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)員勞務(wù)報(bào)酬怎么報(bào)送,比如勞務(wù)費(fèi)是一萬(wàn)
商標(biāo)使用權(quán)計(jì)入什么科目
稅局沒(méi)核定印花稅,報(bào)印花稅是按不含稅的銷售收入申報(bào)嗎?