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各位老師咨詢個(gè)問題啊,有個(gè)咨詢公司老板以個(gè)人的名義往公戶打了一筆錢,我應(yīng)該怎么做賬啊
請問單位成立購買了一批電腦,大約10萬人民幣,應(yīng)該怎么做賬?應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用辦公費(fèi)?計(jì)入固定資產(chǎn)的話需要折舊幾年,分錄可以不寫稅嗎?是免稅行業(yè),月銷售額百萬以上。
你好老師,農(nóng)民專業(yè)合作社的企業(yè)所得稅減免嗎?
新版發(fā)票可以不蓋發(fā)票專用章嗎
暫估需要哪些單據(jù)才可以暫估?老板經(jīng)常就是一句話讓我暫估
老師,請問公賬中錢不夠給供應(yīng)商打款了,老板自己的卡再轉(zhuǎn)賬進(jìn)來的這筆錢要怎么做分錄呀
老師,你好,22年按稅務(wù)要求,把留抵稅報(bào)了無票收入,之后開票的金額都按無票收入負(fù)數(shù)金額做的申報(bào),沖銷那個(gè)無票的收入,然后收入按沖銷無票收入負(fù)數(shù)入賬的,因?yàn)槭?2年的報(bào)的無票收入,截止這個(gè)月就都沖銷掉了,現(xiàn)在有個(gè)問題,這樣入賬,23-25年的利潤表收入就是負(fù)數(shù),這樣是不是不太好呢?
請問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營業(yè)務(wù)成本,憑證是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款暫估,我現(xiàn)在取得成本票150塊,我去沖銷當(dāng)時(shí)做的暫估。憑證應(yīng)該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應(yīng)該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請老師講解詳細(xì)一點(diǎn),謝謝)
請問老師,頂賬房的契稅怎么計(jì)算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價(jià)格是35萬。 賣的是空調(diào)設(shè)備+材料+安裝。稅點(diǎn)是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝
?您好,1. 計(jì)算重新計(jì)量前租賃負(fù)債賬面價(jià)值:2*23 年初租賃負(fù)債初始入賬 34.651 萬元(后續(xù) 4 期租金現(xiàn)值 10*3.4651),2*23 年末 36.7301 萬元(34.651%2B34.651*6%),2*24 年初支付 10 萬后 26.7301 萬元,2*24 年末 28.3339 萬元(26.7301%2B26.7301*6%),2*25 年初支付 10 萬后 18.3339 萬元,2*25 年末 19.4339 萬元(18.3339%2B18.3339*6%);2. 計(jì)算重新計(jì)量后租賃負(fù)債入賬價(jià)值:剩余 2 期租金 %2B 購買價(jià)款折現(xiàn) = 10(2*26 年初租金,折現(xiàn)期 0)%2B10/(1%2B5.5%)(2*27 年初租金,折現(xiàn)期 1)%2B15/(1%2B5.5%)2(購買價(jià)款,折現(xiàn)期 2)約=10%2B9.479%2B13.5135=32.9925 萬元;3. 編制會計(jì)分錄:借使用權(quán)資產(chǎn) 13.5586(32.9925-19.4339),貸租賃負(fù)債 - 租賃付款額 15(新增購買價(jià)款),貸租賃負(fù)債 - 未確認(rèn)融資費(fèi)用 1.4414(15-13.5586)