你好,是的,你填的沒問題。
本年度沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本為0,扣除費(fèi)用利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),填寫所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額就填負(fù)數(shù)可以嗎?校驗(yàn)總提示有風(fēng)險(xiǎn)。另外小規(guī)模納稅人利潤(rùn)表中本期金額,是不是本年度累計(jì)額?還是本期發(fā)生額?
我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示這個(gè),營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本均為0,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
老師,您好,填報(bào)一季度企業(yè)所得稅,一季度只發(fā)生了營(yíng)業(yè)外收入和管理費(fèi)用,請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)數(shù)據(jù)填的是上年最后四季度的么?營(yíng)業(yè)收入,成本和利潤(rùn)總額都填0可以不?資產(chǎn)總額該怎么填
預(yù)填企業(yè)季度申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入是0 營(yíng)業(yè)成本是0利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)這樣可以嗎?提示有稅收風(fēng)險(xiǎn)
老師 申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 本期收入和成本都是0,利潤(rùn)總額在利潤(rùn)表中是負(fù)數(shù) 那申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額填寫負(fù)數(shù)還是0
老師,我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面有一項(xiàng)信息技術(shù)推廣服務(wù)和廣告業(yè),能否開視頻制作的發(fā)票?
老師你好!之前簽訂合同為350萬元,開票450萬元,稅務(wù)局需要提供合同,當(dāng)時(shí)也忘了了合同簽訂少了,公司在補(bǔ)簽合同,還有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?老師指導(dǎo)一下
老師一個(gè)自然人注冊(cè)了一個(gè)公司A,和一個(gè)個(gè)體戶B,分開報(bào)稅,都是餐飲業(yè)務(wù),注冊(cè)地大地址一樣,房間號(hào)不一樣,這樣可以嗎?樸
員工工資5000到30,000元,如何算社?;鶖?shù),如何計(jì)算社保?請(qǐng)?jiān)敿?xì)為我列出,謝謝老師,因?yàn)槲沂莻€(gè)新手。
車票報(bào)銷進(jìn)項(xiàng)稅額在哪里錄入
老師,視頻制作開發(fā)票的時(shí)候,稅收編碼和名稱叫什么?
老師好,1月支付了100萬房租,期間沒有攤銷,到12月一次性攤銷,次年匯算清繳在把這100萬納稅調(diào)增 這么處理 有沒有問題
股東分紅交個(gè)稅,打開自然人扣繳端后,怎么操作
您好~想咨詢下:個(gè)人出租住房 免征印花稅。這里住房的口徑,一般要怎么判斷?如果個(gè)人出租的不是住房,如商鋪,享受印花稅免征政策嗎?
非獨(dú)立核算分公司,與總公司間的調(diào)撥款掛在往來上的越來越多,需要特別處理嗎?
那要管這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的提示嗎
你好,它上面是提示的什么?你發(fā)來看一下。
是這樣的
你好,直接提交就可以了。