你好,這個(gè)是一樣的。借,管理費(fèi)用,福利費(fèi)帶應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)。 然后再借,應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸,銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫(kù)的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購(gòu)買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會(huì)計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對(duì)公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個(gè)怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅如何做賬
水果不屬于免稅的嗎,,
收到合同定金的會(huì)計(jì)分錄
那剛剛您為啥說(shuō)需要紅沖之前的憑證呢
你好,是這樣子的,你如果連之前的加在一起做,就先紅字沖減。然后再按照合計(jì)的金額來(lái)做。如果你只想把福利這部分補(bǔ)上去,就按照我現(xiàn)在說(shuō)的這個(gè)方法做。
但是我更正申報(bào)的個(gè)稅是在工資薪金收入的這個(gè)基礎(chǔ)上更改申報(bào)的 如果單獨(dú)做福利個(gè)稅的話會(huì)不會(huì)有影響 因?yàn)槲覀?月當(dāng)時(shí)正常申報(bào)的個(gè)稅只有30塊 然后現(xiàn)在加上節(jié)費(fèi)更正下來(lái)需要補(bǔ)兩百多
你好,你這個(gè)是今年的話其實(shí)沒(méi)什么關(guān)系的,因?yàn)檎w來(lái)說(shuō)個(gè)稅都是按年來(lái)累計(jì)
那意思就是我今天補(bǔ)繳 然后做賬時(shí)間就是銀行哪天扣款就哪天(日期也就是今天)做 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款? 那這個(gè)是計(jì)提和發(fā)放 我補(bǔ)繳個(gè)稅的分錄呢老師?
你好對(duì)的,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。
可是個(gè)稅的分錄正常不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 的嗎
你好你要先有貸方的然后,然后你再做借方的,不然這個(gè)科目沒(méi)辦法作品。
不然這個(gè)科目沒(méi)辦法作平
我知道我之前正常做的是 扣除個(gè)稅銀行回單: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 發(fā)工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
你好,對(duì),就是這樣了。