不是 這個是根據(jù)你的稅負(fù)來勾選發(fā)票
我是采購人提前預(yù)支2000元買公用品報(bào)銷的時候是怎么附加賬單上
我們這個是國企,屬于政府旗下,收到鄉(xiāng)財(cái)政所打來的農(nóng)物產(chǎn)品生態(tài)食材產(chǎn)業(yè)品牌宣傳營銷推廣費(fèi),這種的可以怎么做分錄
你好 老師 我們公司是一般納稅人,7月要申報(bào)增值稅了,6月做好賬了。可以還是我先等我申報(bào)增值稅后以實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提和繳納增值稅以及附加稅?還是6月先結(jié)轉(zhuǎn)加計(jì)提增值稅,7月申報(bào)再做繳納的分錄?
請問,要發(fā)放2人工資,工資總額6000,發(fā)放工資時一個人的失敗了 ,這個要掛賬 ,全過程的 分錄 怎么寫?
請問老師,我們公司四月份開始出租廠房,我已經(jīng)四月份開始開電費(fèi)發(fā)票給租賃方,現(xiàn)在關(guān)于電費(fèi)銷售我怎么賬務(wù)處理?
個稅手續(xù)費(fèi)返還,小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表是不是填在免稅銷售額,第10行,服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這列?
我這遇到一家小公司,股東有ABC三人,有一名技術(shù)人員,一個后勤商務(wù)人員,A股東占股50%,B股東占股30%,C股東占股20%,三個股東都作為公司銷售人員需要承擔(dān)各自每月的工資及銷售過程中所產(chǎn)生的成本費(fèi)用如業(yè)務(wù)招待費(fèi),運(yùn)輸費(fèi)差旅費(fèi)還有技術(shù)為某個股東的項(xiàng)目出差產(chǎn)生的差旅費(fèi)就算在這個股東的頭上,這些均由股東各自承擔(dān),其他的租房水電職員工資辦公費(fèi)均由股東按占比分?jǐn)偅业侥甑椎靡y(tǒng)計(jì)出各股東人員的主次成本費(fèi)用,業(yè)績數(shù)據(jù),稅收費(fèi)用,分?jǐn)傎M(fèi)用,利潤,可分配利潤這些數(shù)據(jù),老師能不能教教我從現(xiàn)在開開始我應(yīng)該怎么做賬,怎么給他們做記錄才能方便我年底快速的給到老板們想要的數(shù)據(jù)呀!
老師,企業(yè)給企業(yè)分紅,分完紅,才交企業(yè)所得稅
怎么在國稅網(wǎng)上下載對應(yīng)年月的納稅申報(bào)主表呢?
16800元的貨款,我們要開專票,對方收八個點(diǎn),那么額外加收的稅點(diǎn)是多少錢
沒有懂啥意思。比如我做的,六月份的賬,就是進(jìn)項(xiàng)稅額總共有兩萬,那我不就得去進(jìn)項(xiàng)勾選這對應(yīng)的發(fā)票嗎?
你好,你進(jìn)銷項(xiàng)稅額是多少?根據(jù)稅負(fù)來勾選,你多的不就是留底了嗎?
不是那個意思?我們是六月沒開出去發(fā)票,都是進(jìn)項(xiàng)
那就不要勾選以后需要抵扣的時候再勾選 要不你留底,時間太長了,有風(fēng)險(xiǎn)啊
啥意思聽不懂,那不勾選那就不能用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額了,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了,是嗎?
是 待認(rèn)證是二級科目 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
你有沒有聽懂我的意思?我現(xiàn)在不明白,所以問你,我該怎么做,你告訴我
做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面不要做進(jìn)項(xiàng)稅額,不要勾選,直接統(tǒng)計(jì)確認(rèn)就行。
暈,你又把我繞暈了
哪一個說暈了你說一下圈起來
我說是不是要在這里,勾選了,簽字確認(rèn)了
現(xiàn)在不讓你勾選,直接確認(rèn)簽字
啥意思?沒懂
抵扣勾選里面不要選擇,然后直接統(tǒng)計(jì)確認(rèn)里面去確認(rèn)簽字 申報(bào)增值稅0申報(bào)就行。還有哪里不明白?