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老師我們是小規(guī)模納稅人,第一季度開(kāi)票不到30萬(wàn)我做增值稅是營(yíng)業(yè)外收入,第二季度我們我們紅沖第一季度,但是第二季度我們開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)紅沖部分電腦直接減出紅沖部分,我應(yīng)該怎么做分錄

2025-07-07 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 10:10

借:應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)

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快賬用戶3756 追問(wèn) 2025-07-07 10:12

我現(xiàn)在是想弄那個(gè)稅,我的稅不知道怎么做

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快賬用戶3756 追問(wèn) 2025-07-07 10:14

因?yàn)榈谝患径任冶緛?lái)就不達(dá)到交稅金額,我把增值稅過(guò)度到營(yíng)業(yè)外收入了,第二季度由于紅沖把第一季度的增值稅減出來(lái)了

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齊紅老師 解答 2025-07-07 10:14

直接按紅沖后的收入計(jì)算本季度應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3756 追問(wèn) 2025-07-07 10:15

我問(wèn)分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-07 10:15

分錄就是剛才我那樣負(fù)數(shù)紅沖

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