您好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題
你好,請(qǐng)問(wèn)我公司付款給一家公司測(cè)繪費(fèi),有發(fā)票,有合同,請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候發(fā)票附在后面就好,還是合同也要付在后面?還是合同單獨(dú)保管?
老師,貨已收到但款未付,那當(dāng)月憑發(fā)票、送貨單或入庫(kù)單入賬,那付款的時(shí)候,只有付款申請(qǐng)單能入賬嗎? 有會(huì)計(jì)說(shuō),當(dāng)月入賬時(shí),把付款申請(qǐng)單、發(fā)票等一起做為憑證附件。 財(cái)務(wù)在當(dāng)月再寫(xiě)一個(gè)未付款申請(qǐng)單,出納憑此付款,會(huì)計(jì)憑此入賬。
我是甲方私企,和乙方簽訂合同的時(shí)候是要求他們先開(kāi)距專(zhuān)用發(fā)票,然后給對(duì)方單位付款,我們甲方為保障工程質(zhì)量或者家具質(zhì)量,需要扣3%質(zhì)保金,一年以后沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題把錢(qián)付給乙方,請(qǐng)問(wèn)這3%是要求對(duì)方單位給我在付尾款的時(shí)候把發(fā)票全開(kāi)完先掛賬,一年之后付給乙方,還是第二年要付給乙方時(shí)再開(kāi)具專(zhuān)票
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)材料時(shí)材料員到財(cái)務(wù)支款寫(xiě)支款單后付材料買(mǎi)賣(mài)合同,我想問(wèn)采購(gòu)員回來(lái)報(bào)賬的時(shí)候都要拿什么資料來(lái)報(bào)賬,他支款時(shí)拿了材料采購(gòu)合同那么報(bào)賬的時(shí)候,也就是說(shuō),隨著發(fā)票一起回來(lái),報(bào)賬的時(shí)候還用后付合同嗎?
老師好,收到掛靠方的發(fā)票和合同一起附在付款申請(qǐng)單后面做一個(gè)憑證,付款的時(shí)候直接用銀行回單做附件做一個(gè)憑證可以嗎?還是怎么樣做比較好呢?
老師您好,收到一張酒水發(fā)票一萬(wàn)多可以直接計(jì)入福利費(fèi)里嗎我們員工很多作為日常聚餐消耗用的
我司一般納稅人,幾個(gè)月沒(méi)開(kāi)發(fā)票,打稅收憑證能打嗎?
老師,公司開(kāi)立保函,讓擔(dān)保公司開(kāi)的擔(dān)保費(fèi)能開(kāi)專(zhuān)票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好:想咨詢(xún)下,****協(xié)會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi),這個(gè)一般入賬計(jì)入管理費(fèi)-會(huì)議費(fèi),流程按照會(huì)議費(fèi)處理嗎?另外,會(huì)計(jì)科目沒(méi)有會(huì)費(fèi),還能計(jì)入什么科目?
用友Nc結(jié)轉(zhuǎn)損益之前要不要先審核記賬
你好老師,小規(guī)模設(shè)備安裝公司,合同是租賃合同,內(nèi)容包括車(chē)位的租賃安裝拆除,是開(kāi)租賃發(fā)票還是開(kāi)安裝發(fā)票
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,因?yàn)榫频甑淖儔浩鳑](méi)有弄好,電費(fèi)是交給另一個(gè)單位,但是實(shí)際使用是酒店,這種情況怎么賬務(wù)處理才是合法合規(guī)的呢
老師您好請(qǐng)問(wèn),一般納稅人:本月增值稅3000但是留底稅額5000那么這個(gè)月做收入的分錄,還要做增值稅轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
老師你好企業(yè)所得稅報(bào)送時(shí)有個(gè)上年在職職工工資總額我是填上年六月末的還是12月末的
老師公司這第三季度我計(jì)提企稅是3343.42,等我結(jié)賬報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表后,企稅報(bào)表顯示彌補(bǔ)虧損了一部分,企稅最后要交2704.02,那我都計(jì)提了,下月做賬,交企稅2704.02跟我計(jì)提的3343.42中間差額咋做分錄呢
還有結(jié)算單和掛靠方提供來(lái)的資質(zhì)全都附在付款申請(qǐng)單后面可以嗎?如果合同附在發(fā)票的后面的話(huà)整理起來(lái)會(huì)比較浪費(fèi)時(shí)間
你好,資質(zhì)其實(shí)不用放進(jìn)去,另外單獨(dú)存放就行。
這么做合理這不,總覺(jué)得應(yīng)該發(fā)票后面附合同了,付款的時(shí)候附付款申請(qǐng)單回單結(jié)算單了
你好,能佐證就可以的了。而且也不是說(shuō)就不能翻前面的單據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的證明
那我就直接用發(fā)票掛賬,后面什么也不附,下賬的時(shí)候后面附付款申請(qǐng)單回單結(jié)算單資質(zhì),是這么處理嗎?
你好,你用發(fā)票掛賬,可以直接用發(fā)票做原始單據(jù)呀。
我就是這個(gè)意思老師,如果這只是做賬習(xí)慣問(wèn)題 ,沒(méi)啥風(fēng)險(xiǎn)的話(huà)以后就一直這么做
你好,這個(gè)沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)了。不用擔(dān)心
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。