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公司是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)苗木免稅進(jìn)項(xiàng),我公司再次銷(xiāo)售苗木出去開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)能計(jì)算9個(gè)點(diǎn)的稅來(lái)抵扣嗎
老師,我們是一般納稅人商貿(mào)公司,從合作社購(gòu)入牛,然后銷(xiāo)售給別的公司,合作社提供的發(fā)票是免稅的,但是我們開(kāi)出去的發(fā)票是9%,那我們報(bào)稅時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能按農(nóng)產(chǎn)品9%抵扣嗎
老師,我只是一般納稅人,我采購(gòu)的農(nóng)膜,對(duì)方也是一般,給我開(kāi)的是免稅的發(fā)票,我沒(méi)有經(jīng)過(guò)加工,直接銷(xiāo)售了,開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票出去,我填進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表的時(shí)候,是填第6欄對(duì)吧,農(nóng)產(chǎn)品減免,算稅額,怎么算是讓抵9個(gè)點(diǎn),是進(jìn)項(xiàng)票的價(jià)稅合計(jì)金額,除以1.09乘以009計(jì)算可以抵扣的稅額嗎?
老師,我們是一般納稅人公司,一月份我們購(gòu)入牛收到的發(fā)票是普通免稅,對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該開(kāi)成自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,這樣我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后當(dāng)月銷(xiāo)售了,我二月初報(bào)稅時(shí)把這部分稅款繳納了,在2月份時(shí)聯(lián)系對(duì)方把發(fā)票作廢重新開(kāi)成自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票了,我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅,但是這部分9的進(jìn)項(xiàng)稅額我能申請(qǐng)退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一般納稅人公司,購(gòu)進(jìn)了農(nóng)牧公司的鮮牛奶,他們要給我們開(kāi)免稅的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,說(shuō)是我們進(jìn)項(xiàng)稅可以計(jì)算抵扣9%,這張發(fā)票我們可以接受嗎?并且按照他們說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅可以計(jì)算抵扣嗎,我們購(gòu)進(jìn)后加工再銷(xiāo)售,再領(lǐng)用中還可以加計(jì)扣除1%嗎
公司商品過(guò)期不能銷(xiāo)售了,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出么
老師好,銷(xiāo)售蔬菜大棚開(kāi)票幾個(gè)點(diǎn)的稅率
老師,企業(yè)要注銷(xiāo),賬上實(shí)收資本30萬(wàn),其他應(yīng)付賬款12700元,未分配利潤(rùn)負(fù)的312700元,這12700能做實(shí)收資本平賬,辦理注銷(xiāo)嗎
A公司發(fā)包方,B公司承包方,A公司取現(xiàn)金幫B公司墊付了30萬(wàn)給C物業(yè)公司,后C公司扣除10萬(wàn)管理費(fèi)退回了20萬(wàn)至B公司賬戶(hù),扣除的10w由A公司承擔(dān),但現(xiàn)在C公司不愿開(kāi)票給A公司,只愿意開(kāi)票給B公司,請(qǐng)問(wèn)可以C開(kāi)給B,B再開(kāi)票給A公司嗎?這樣是否合理
哪個(gè)老師能幫講明白點(diǎn)啊 混亂 不是說(shuō)上年年末的喪失的租金可以直接用稅后的嘛 這個(gè)題目怎么不是呢 ,0這個(gè)題目跟本年年初收取是一樣的
個(gè)人房東,水電發(fā)票怎么開(kāi)具
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司,需要打款50萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,需要對(duì)方提供什么資料呢?
老師,下午好,請(qǐng)問(wèn)一下,為了降低資產(chǎn)負(fù)債率,怎么修改資產(chǎn)負(fù)債表呢?
個(gè)人出租車(chē)輛給一般納稅人公司都需要交什么稅,開(kāi)什么發(fā)票給公司
進(jìn)項(xiàng)稅額我是按發(fā)票的金額直接乘以稅率么?
您好,銷(xiāo)售端:一般人銷(xiāo)售購(gòu)進(jìn)的自產(chǎn)免稅鮮牛奶,按 9% 稅率開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票。 購(gòu)進(jìn)端:憑發(fā)票按買(mǎi)價(jià) *9% 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅;如果用于生產(chǎn) 13% 稅率貨物且分別核算,按買(mǎi)價(jià) *10% 扣除(加計(jì) 1%)。 2.未分別核算用途,統(tǒng)一按 9% 扣除;買(mǎi)價(jià)為含稅價(jià),計(jì)算時(shí)不除以(1%2B9%)。例:買(mǎi)價(jià) 100 萬(wàn),直接銷(xiāo)售抵扣 9 萬(wàn),符合條件加計(jì)扣除 10 萬(wàn)。 3.是的。購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)免稅農(nóng)產(chǎn)品(如鮮牛奶)時(shí),如果取得免稅的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票,可直接按發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)(含稅金額)* 扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,不用價(jià)稅分離。具體規(guī)則: 直接銷(xiāo)售:按買(mǎi)價(jià) *9% 計(jì)算抵扣; 用于生產(chǎn) 13% 稅率貨物且分別核算:按買(mǎi)價(jià) *10% 計(jì)算抵扣(加計(jì) 1%)。
這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候我計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填?
?您好,報(bào)稅時(shí),購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)免稅農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額按買(mǎi)價(jià) *9% 計(jì)算的部分填 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二) 第 6 欄 ?農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票 ;如果用于生產(chǎn) 13% 稅率貨物,加計(jì)扣除的 1% 部分填第 8a 欄 ?加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額 。