直接按不含稅金額填第10欄就行,不管那個(gè)稅率
老師您好,我公司是小規(guī)模,第四季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,小微企業(yè)免稅額只能按照百分之3的金額填寫(xiě),但實(shí)際今年是按百分之1計(jì)算并且免稅,按百分之1填寫(xiě)申報(bào)不了
小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票超45萬(wàn),增值稅申報(bào)表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)還是3%不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過(guò)30萬(wàn),我將收入填寫(xiě)到未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額,但是免稅額是按照3%計(jì)算的,票面是1%,和票面稅率不符,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)增值稅?
小規(guī)模季度免30萬(wàn),不含稅金額計(jì)算是按照3個(gè)點(diǎn)算還是按照1個(gè)點(diǎn)計(jì)算
老師小規(guī)模納稅人1月開(kāi)票按免稅開(kāi)票3萬(wàn)元,27萬(wàn)按1%填寫(xiě),一季度申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
老師之前會(huì)計(jì)賬上工資保險(xiǎn)計(jì)提錯(cuò)了,個(gè)稅自然人申報(bào)也弄錯(cuò)了連續(xù)幾個(gè)月了,老師我怎么調(diào)整
老師 我們客戶(hù)特別零散,其中有少部分會(huì)是應(yīng)收賬款,之前應(yīng)收賬款-子科目是客戶(hù)的公司名稱(chēng),但是二級(jí)科目就到99,后續(xù)客戶(hù)再增加可能不夠用。能用應(yīng)收帳款-已開(kāi)票嗎?
老師1、有限合伙人喪失償債能力的,合伙人不得要求退貨!然后2、合伙人喪失償債能力的,屬于當(dāng)然退退伙!這2個(gè)不矛盾嗎
我們菜市場(chǎng)租場(chǎng)地給小炒家,小炒家物業(yè)費(fèi)400交給我們。我們?cè)谛〕醇叶ǖ膯T工餐700,小炒家不用交物業(yè)費(fèi)了,和餐費(fèi)相抵,我們?cè)趺撮_(kāi)收據(jù)?
老師法人從私戶(hù)轉(zhuǎn)賬到公戶(hù),我們學(xué)的直播課老師講備注成投資款,什么意思呢?
老師,公司外聘兼職老師和介紹費(fèi)怎樣幫他繳稅支付 都是個(gè)人開(kāi)不了發(fā)票
你好,法人向公司借款,現(xiàn)金流量表中應(yīng)該填哪一項(xiàng)?
給空調(diào)加氟,開(kāi)票明細(xì)開(kāi)啥
老師好,員工任職A B兩家公司,A公司有每月有專(zhuān)項(xiàng)扣除5000,年收入加獎(jiǎng)金90000,沒(méi)交過(guò)個(gè)稅。 B公司 沒(méi)有任何扣除,年收入加獎(jiǎng)金30000,交過(guò)個(gè)稅900,是不是次年這個(gè)900 可以全部退回來(lái)的。
我公司23年有一筆政府補(bǔ)助,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外收入,25年更正申報(bào),補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這個(gè)現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么做?
提示這個(gè)是什么原因?
你是開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票?要填負(fù)數(shù)發(fā)票的金額
有填負(fù)數(shù)發(fā)票的金額
你開(kāi)的是負(fù)數(shù)發(fā)票就在第10欄填負(fù)數(shù)金額
已經(jīng)有填上的
發(fā)票是1%的稅率,但是增值稅申報(bào)是按照3%稅率計(jì)算的,是不是這里的差異顯示?
你是開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)正數(shù)就是那樣填的。意思是你2季度只開(kāi)了那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票
是的,2季度只開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)正數(shù)發(fā)票
那么不管了,直接提交就行了哈,就是那樣填報(bào)的
強(qiáng)制提交嗎?
是的,強(qiáng)制提交就可以了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快!