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老師,有一個系統(tǒng)研發(fā)的合同,合同含稅金額173萬,還沒付款,收到30萬專票。這個賬務處理你能給我講解一下嗎

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2025-07-04 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-04 18:41

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-04 18:50

您好,合同含稅 173 萬未付款,收 30 萬專票,需確認成本、待抵扣進項稅,記欠款,后續(xù)處理付款、抵扣及剩余票 2.收票 借:研發(fā)支出(或成本科目) 297029.70(不含稅)應交稅費 - 待抵扣進項稅額 2970.30(進項稅) 貸:應付賬款 - 供應商 300000(含稅欠款) 付款 借:應付賬款 - 供應商 300000 貸:銀行存款 300000 進項稅抵扣(認證后) 借:應交稅費 - 進項稅額 2970.30 貸:應交稅費 - 待抵扣進項稅額 2970.30 剩余 143 萬 收票重復 1 - 3,付款時沖應付賬款 3.拆分專票 成本(不含稅) 、 進項稅 記賬 用 應付賬款 掛欠款,付款沖減 進項稅先 待抵扣 ,認證后轉 進項稅額 剩余未開票,收票同流程,完整走資金

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同學你好,這個可以跟對方協(xié)商,如果你們進項票不夠,跟對方協(xié)商暫緩開具
2021-09-30
這個是自然人嗎,那這個不能開專票給你們,這個開不了專票,這個個稅需要看你稅局那邊,這個各地不一樣,要是稅局沒有按核定扣話,發(fā)票備注欄寫需要支付方代扣代繳,你們就按勞務報酬代扣代繳個稅,這個最好是叫對方成立個體戶這樣,這樣可以給你們開專票了,
2020-09-15
老師,請問我有一個服務合同,合同價100萬,合同服務期限是十年,但是客戶把100萬一次性付給我單位,100萬的發(fā)票已開。這個我該怎么來做賬?收入是按十年來分攤來計嗎?小規(guī)模和一般納稅人賬務處理有啥區(qū)別
2022-07-01
你好 簽訂代發(fā)工資的協(xié)議 然后 應收賬款和應付職工薪酬對沖即可?
2021-05-28
同學你好,你們據(jù)實提供了技術服務,得到應有的合同收入,這是正常的業(yè)務,沒有風險。
2023-06-15
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