你好,這個(gè)是有影響的。
老師,我的軟件是嵌入設(shè)備里的,發(fā)票只開設(shè)備,但上家要求把軟件在發(fā)票備注欄里提現(xiàn)出來(lái),只備注一個(gè)名稱,備注欄也沒有金額數(shù)量那些,這樣開票會(huì)影響出口退稅
老師,我們是貿(mào)易公司,出口退稅發(fā)票工廠剛剛給我們開出來(lái)了,但是我報(bào)錯(cuò)數(shù)量了,對(duì)方不肯重新開說(shuō),說(shuō)把其中一張發(fā)票數(shù)量改了,但是這樣單價(jià)和前面開的不一樣現(xiàn)在吧其中一張數(shù)量改了,但是金額和數(shù)量,對(duì)上的,會(huì)影響退稅嗎
給單證報(bào)關(guān)單價(jià)統(tǒng)一是FOB價(jià),但這個(gè)月有一票單證報(bào)關(guān)是CNF要加運(yùn)費(fèi)的卻直接按照我給的FOB價(jià)報(bào)了。收到預(yù)錄單的時(shí)候只看出來(lái)貨源地的問題改正了沒有發(fā)票報(bào)關(guān)單價(jià)也不對(duì),現(xiàn)發(fā)票也已按之前的開出,是否會(huì)影響退稅。因都是當(dāng)月發(fā)生的,需要重開發(fā)票嗎
老師,你好,就是我上個(gè)月開了一個(gè)票,應(yīng)該是開免稅發(fā)票的,但是我開了一個(gè)有稅率的票,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,然后我就開票沖銷上個(gè)月開錯(cuò)的那張票,重新開了一張免稅的票,然后我就開始報(bào)上個(gè)月的稅,按道理來(lái)說(shuō),稅局是應(yīng)該把我上個(gè)月錯(cuò)開的那張發(fā)票是算在里面的,但是它沒有把我上個(gè)月錯(cuò)開的那筆沒有算在里面,我是這個(gè)月才開票沖銷的,應(yīng)該這個(gè)月的沖銷的是留著下個(gè)月才申報(bào)的,它就默認(rèn)我這個(gè)月開票的這張和上個(gè)月的那張相互抵消了。
老師,我們公司以前出口發(fā)票都是按C&F價(jià)開的,沒有轉(zhuǎn)換為FOB價(jià),但備注了FOB價(jià)是多少,C&F價(jià)是多少,申請(qǐng)退稅時(shí)也是按FOB價(jià)。收到貨代公司開具的出口運(yùn)雜費(fèi)就直接計(jì)入了銷售費(fèi)用。有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?以后要怎么規(guī)范?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬(wàn)了,這300萬(wàn)首先用來(lái)干嘛?用來(lái)清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說(shuō)按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對(duì)外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會(huì)計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請(qǐng)問這樣的流程可以嗎?
請(qǐng)問,會(huì)計(jì)工作交接要交接哪些?