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老師,商貿(mào)企業(yè)自己的產(chǎn)品用于職工福利,計提時:借:**費用—誰受益誰承擔(dān) 貸應(yīng)付職工薪酬—福利 結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)付職工薪酬_福利 貸主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費銷項稅額 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣做對嗎

2025-07-04 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-04 10:05

你好,對的,這個分錄沒問題。

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快賬用戶3701 追問 2025-07-04 10:16

如果有進(jìn)項稅額的話是不是需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的分錄怎么做,銷項稅的計算依據(jù)是按售價*稅率嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-04 10:18

你好,你如果做了銷項,其實可以不用轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3701 追問 2025-07-04 10:25

計提福利,進(jìn)項稅額不能抵扣

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齊紅老師 解答 2025-07-04 10:27

你好,用于員工福利是不用抵扣 但是你也可以不用確認(rèn)銷項。

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快賬用戶3701 追問 2025-07-04 10:28

能不能這樣做:借:應(yīng)付職工薪酬—福利 貸:庫存商品 然后再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-07-04 10:28

你好,對,簡單方式就是這樣

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快賬用戶3701 追問 2025-07-04 10:31

如果進(jìn)項銷項稅率一樣的話都可以如果銷項稅率高的話還是不做銷項劃算

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齊紅老師 解答 2025-07-04 10:33

你好,你直接轉(zhuǎn)出更好。

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快賬用戶3701 追問 2025-07-04 10:42

老師轉(zhuǎn)出的話這樣做對嗎 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額

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齊紅老師 解答 2025-07-04 10:44

這個是借,管理費用,福利費貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

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你好對的,是的,正確的。
2023-10-09
你好,這個庫存商品應(yīng)該改成主營業(yè)務(wù)收入。
2021-05-12
你好,購進(jìn)進(jìn)項不可以抵扣也就是視同銷售
2024-08-06
您好!自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利,增值稅視同銷售,會計上不確認(rèn)收入哦
2022-04-25
你好;? 這個不視同銷售的;? 你要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出; 應(yīng)該是B? ??
2022-12-02
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